РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2006 г. N 146
О ПРИНЯТИИ "ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2006-2010 ГОДЫ"
С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающего
доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия
проживания в нем, на основании Федерального закона от 30.12.2004 N
210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса", руководствуясь статьями 39 и 41 Устава города,
городская Дума решила:
1. Принять "Программу комплексного развития системы инженерной
инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы"
(приложение).
2. Администрации города:
2.1. Обеспечить финансирование программы в пределах средств,
ежегодно утверждаемых соответствующими разделами бюджета города.
2.2. При формировании программы социально-экономического
развития города на 2007 и последующие годы предусматривать
источники финансирования "Программы комплексного развития системы
инженерной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010
годы".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и
энергетике (И.В. Молотов).
Мэр города Ростова-на-Дону
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Приложение
к решению
городской Думы
от 23.06.2006 N 146
ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2006-2010 ГОДЫ
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2006-2010 ГОДЫ
------------------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Программа комплексного развития системы инженерной ¦
¦ программы ¦инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы. ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Основание для ¦ Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах ¦
¦ разработки ¦регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". ¦
¦ ¦ Постановление Правительства Российской Федерации от ¦
¦ ¦31.12.2005 N 865 "О дополнительных мерах по реализации ¦
¦ ¦Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы". ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Заказчик ¦ Администрация города Ростова-на-Дону ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Основной ¦ МУ "Департамент ЖКХ и энергетики". ¦
¦ разработчик ¦ Управление координации строительства и перспективного ¦
¦ ¦развития города. ¦
¦ ¦ ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону". ¦
¦ ¦ ГУП РО "Донэнерго". ¦
¦ ¦ ОАО "Ростовэнерго". ¦
¦ ¦ МУП "Теплокоммунэнерго". ¦
¦ ¦ ОАО "Коммунальщик Дона". ¦
¦ ¦ ОАО "ЮГК ТГК-8". ¦
¦ ¦ ОАО "Ростовгоргаз". ¦
¦ ¦ ОАО "Полигон". ¦
¦ ¦ Комитет по охране окружающей среды Администрации города. ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Цели ¦ Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому ¦
¦ программы ¦функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее ¦
¦ ¦доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия ¦
¦ ¦проживания в нем. ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Задачи ¦ Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. ¦
¦ программы ¦ Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, ¦
¦ ¦определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов ¦
¦ ¦соцкульбыта на период 2006-2010 годы. ¦
¦ ¦ Повышение эффективности управления объектами инфраструктуры. ¦
¦ ¦ Привлечение средств внебюджетных источников (в том числе и ¦
¦ ¦личных средств граждан) для финансирования проектов ¦
¦ ¦модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. ¦
¦ ¦ Повышение эффективности производства услуг. ¦
¦ ¦ Стабилизация и снижение удельных затрат в структуре тарифов ¦
¦ ¦и ставок оплаты. ¦
¦ ¦ Улучшение экологической обстановки. ¦
¦ ¦ Создание условий для приведения жилищного фонда, ¦
¦ ¦коммунальной инфраструктуры в соответствие с требованиями ¦
¦ ¦нормативных актов для обеспечения нормальных условий проживания ¦
¦ ¦в городе Ростове-на-Дону. ¦
¦ ¦ Обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в ¦
¦ ¦соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами ¦
¦ ¦обеспечения жилыми помещениями. ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Важнейшие ¦ Годовой объем ввода жилья в 2010 году - 1 млн. кв. м общей ¦
¦ целевые ¦площади жилья. ¦
¦ индикаторы и ¦ Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: ¦
¦ показатели ¦ 2007 год - не менее 55 процентов; ¦
¦ ¦ 2010 год - не менее 50 процентов. ¦
¦ ¦ Доля средств внебюджетных источников в общем объеме ¦
¦ ¦инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: ¦
¦ ¦ 2007 год - 20 процентов; ¦
¦ ¦ 2010 год - 50 процентов. ¦
¦ ¦ Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной ¦
¦ ¦инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других ¦
¦ ¦договоров, в общем количестве всех организаций коммунального ¦
¦ ¦комплекса: ¦
¦ ¦ 2007 год - не менее 15 процентов; ¦
¦ ¦ 2010 год - не менее 30 процентов. ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Сроки ¦ 2006-2010 годы, в том числе: ¦
¦ реализации ¦ первый этап - 2006-2007 годы; ¦
¦ программы ¦ второй этап - 2008-2010 годы. ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Перечень ¦ 1. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной ¦
¦ подпрограмм ¦инфраструктурой в целях жилищного строительства". ¦
¦ ¦ 2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной ¦
¦ ¦инфраструктуры". ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Объемы ¦ Общий объем финансирования за счет всех источников ¦
¦ финансирования ¦в 2006-2010 годах составит не менее 17,545 млрд. рублей. ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------------------+
¦ Ожидаемые ¦ Улучшение жилищных условий граждан города Ростова-на-Дону. ¦
¦ конечные ¦ Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. ¦
¦ результаты ¦ Повышение качества предоставления коммунальных услуг. ¦
¦ реализации ¦ Улучшение экологической ситуации. ¦
¦ программы и ¦ Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных ¦
¦ показатели ¦средств для финансирования проектов модернизации объектов ¦
¦ социально- ¦коммунальной инфраструктуры. ¦
¦ экономической ¦ Снижение себестоимости производства транспортировки ¦
¦ эффективности ¦энергоуслуг. ¦
¦ ¦ Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, ¦
¦ ¦определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов ¦
¦ ¦соцкультбыта для обеспечения выполнения программы строительства ¦
¦ ¦до 2010 года. ¦
L-----------------+------------------------------------------------------------------
ВВЕДЕНИЕ
Город Ростов-на-Дону - крупнейший промышленный и культурный
центр южного региона Российской Федерации. Население города
составляет 1058 тыс. человек, с учетом ближайших пригородов - 1250
тыс. человек. Наблюдается некоторый рост численности населения в
последние 2 года, который обусловлен миграционными процессами.
Согласно прогнозу, к 2025 году население города вместе с
пригородами составит порядка 1500 тыс. человек.
Генеральный план развития города предусматривает ежегодное
строительство и ввод не менее 600 тыс. кв. м, а к 2010 году - 1000
тыс. кв. м благоустроенного жилья. Основные площади под
перспективную застройку расположены в Северо-Восточном и Западном
жилых районах города. Мощности строительного комплекса и
производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые
объемы строительства. Уровень доходов населения при введении
эффективной программы ипотечного кредитования позволит обеспечить
реализацию программы строительства нового благоустроенного жилья.
Программа комплексного развития системы инженерной
инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2006-2010 годы
предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных
участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение
качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и
снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для
населения, создание условий, необходимых для привлечения
организаций различных организационно-правовых форм к управлению
объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных
средств внебюджетных источников для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого
обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа
объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов
путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и
внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального
хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение
средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является
одним из важнейших инструментов реализации приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам
России", Федеральной целевой программы "Жилище" на 2006-2010 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2005 N 865 "О дополнительных мерах по реализации федеральной
целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы", и подпрограмм
"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства", "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры", а также Федерального закона от
30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса".
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ГОРОДА
Водоснабжение и водоотведение
Для обеспечения потребителей города услугами ОАО "ПО Водоканал
города Ростова-на-Дону" используется 2347 км сетей водоснабжения,
1534 км сетей канализации и 135 объектов ВКХ. При аварийном
отключении центрального водопровода все население города в течение
трех суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме
потребления, в том числе из скважин, родников, из гидрантов в
пониженных точках магистралей центрального водопровода и
резервуаров чистой воды. На территории города находятся 39 скважин
с общим запасом воды на трое суток (14446 куб. м/сут.), 31 родник
с запасом воды на трое суток (18651 куб. м/сут.), 28 резервуаров
чистой воды городского водопровода с запасом воды от 61 до 144
тыс. куб. м в зависимости от времени отключения центрального
водопровода, в пониженных точках магистралей центрального
водопровода запас питьевой воды составляет около 4550 куб. м, на
объектах экономики в резервуарах имеется запас чистой воды в
количестве 13120 куб. м, технической воды - 20161 куб. м, в
розничной торговле запасы воды, пригодной для питья, - около 450
куб. м. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении
центрального водоснабжения используется автотранспорт РКБ районов
в количестве 100 единиц техники. Потребление воды всеми
потребителями составляет 126 млн. куб. м в год, в том числе
населением города - 76,9 млн. куб. м.
Разработана и выполнена программа по капитальному ремонту
станций подкачки холодной воды для жилищного фонда. В 2002-2004
годы выполнены работы по реконструкции 293 ВНС подкачки холодной
воды с применением автоматизированных станций, в том числе с ЧРП
электроприводом. Проведенный капитальный ремонт и восстановление
насосных станций подкачки холодной воды позволили полностью решить
проблемы подачи воды на верхние этажи высотных жилых домов,
значительно сократить потребление электроэнергии и за счет этого
сэкономить более 3 миллионов рублей.
В 2002-2003 годах выполнены работы по реконструкции 58 ВНС
подкачки холодной воды МУП ПО "Водоканал" с применением
автоматизированных станций, в том числе с частотно-регулируемым и
индукционным электроприводом. Экономия электроэнергии на
реконструируемых объектах достигла 30-35%. Для полного завершения
работ по оборудованию ЧРП насосных станций МУП "ПО Водоканал" в
2004 году выполнены работы по установке 9 ЧРП на основных ВНС за
счет средств субзайма МБРР.
Жизненно важным для города остается состояние водопроводных и
канализационных сетей. Ежегодно выполнялись работы по
реконструкции 25-30 км сетей водоснабжения и водопроводных вводов
с использованием новейших технологий и водоводов из современных
пластиковых материалов. При реконструкции сетей водоснабжения
производилась установка энергосберегающего оборудования, выполнены
работы по установке 129 регуляторов давления и вантозов на
разводящих сетях водоснабжения. Выполнены работы по реконструкции
четвертой технологической нитки очистных сооружений канализации,
ремонт трех фильтров фильтровального зала N 2 очистных сооружений
питьевой воды. Сумма затрат на выполнение работ составила 104 млн.
рублей, из них 17 млн. - это собственные средства МУП ПО
"Водоканал". В июне 2006 года завершено строительство 68-го
коллектора, общий объем освоенных капитальных вложений за годы
строительства вместе с очисткой русла реки Темерник составил свыше
1,9 млрд. рублей. Пуск его в эксплуатацию снимает множество
инженерных и экологических проблем, главная из которых -
прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки Дон и Темерник.
В 2004 году введена в эксплуатацию водопроводная насосная
станция "Лесная". Теперь появились два независимых ввода, которые
позволяют полностью решить проблему стабильного водоснабжения
микрорайонов Стройгородок и Военвед, частного сектора Советского и
Железнодорожного районов, особенно в весенне-летний период.
Завершены работы по реконструкции напорной канализации диаметром
1000 мм на улице Всесоюзной, что позволило полностью прекратить
загрязнение реки Дон сточными водами.
Завершены работы по реконструкции фильтров очистки сооружений
водопровода, продолжаются работы по реконструкции очистных
сооружений канализации. В 2002 году построен обводной напорный
трубопровод сточных вод, что позволило вывести из работы пришедший
в негодность дюкер через реку Дон и прекратить загрязнение реки
Дон и Мертвый Донец.
Реконструкция и модернизация объектов ВКХ города осуществлялись
также и за счет инвестиционных средств. Так, за период 1999-2003
годы реализовано 8 подпроектов на общую сумму 11,5 млн. долларов
США. В 2004 -2005 годы реализован субзайм МБРР в сумме 10 млн.
долларов США, средства которого направлены на вывод из
эксплуатации ВНС "Кизитериновская", которая находится в зоне
активного оползня, замену оборудования насосных станций первого
подъема N 1, 3, реконструкцию отстойников Александровского
водовода, приобретение и установку регуляторов давления на сетях
водопровода Ворошиловского района города. На базе МУП ПО
"Водоканал" и "Евразийское водное партнерство" создано акционерное
общество ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону". Только в 2005
году заключен договор инвестирования и управления с ООО
"Евразийское водное партнерство". Объем инвестиций на начало 2006
года в реконструкцию и строительство сетей водоснабжения составил
более 400 млн. рублей.
Характеристика проблем:
1. Износ сетей водоснабжения составляет более 62%, в том числе
17% водопроводных сетей сегодня непригодны к эксплуатации.
2. Процент износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на
01.01.2006 составляет 62,8%.
3. Аварийность на сетях ВКХ города на 1 км сети составляет 3
случая в год.
4. Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН
2.1.1074-01, к общему количеству проб, отобранных в
распределительной сети города Ростова-на-Дону, составляет 97,4%.
Доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих
требованиям нормативов, составляет 69%.
Электроснабжение
Обеспечение электроэнергией производится за счет собственных
объектов генерации - 28% (в том числе Ростовская ТЭЦ-2 (26%), ТЭЦ
ОАО "Ростсельмаш" (1,2%), ОАО "Балтика-Дон" (0,8%), и поступления
электроэнергии с ФОРЭМа (72%). Транспортировку электроэнергии
потребителям обеспечивают предприятия ОАО "Ростовэнерго" и ГП РО
"Донэнерго". Все распределительные станции имеют основной и
резервный электрический ввод и снабжены системами аварийного
отключения потребителей при возникновении аварийных ситуаций.
В целях отработки взаимодействия энергоснабжающих предприятий и
аварийно-диспетчерских служб города по обеспечению электрической
энергией объектов жизнеобеспечения, социально значимых объектов в
2005 году проведена специальная противоаварийная тренировка при
условии аварийного отключения всех объектов в течение 7-8 часов.
Потребление электрической энергии населением города составляет
697,0 млн. кВт/ч в год, в том числе по местам общего пользования
жилищного фонда - 51 млн. кВт/ч в год.
Анализ ситуации с электроснабжением в городе Ростове-на-Дону
показал, что установленная мощность оборудования и сетевого
электрохозяйства 110-220 кВ города в ходе подготовки проекта
Генерального плана имеет запас в размере ок. 400 мВт. Этот резерв
мощности достаточен для развития города до 2025 года.
С целью планомерного развития электрических сетей и
своевременного обеспечения растущих нагрузок развивающихся и
реконструируемых районов города ГУП РО "Донэнерго" совместно с ОАО
"Ростовэнерго" и Администрацией города Ростова-на-Дону разработали
перспективную схему электроснабжения до 2010 года. Уже в 2005 году
ГУП РО "Донэнерго" освоено 45 млн. рублей.
Наряду с повышением надежности электроснабжения потребителей
решается еще одна задача - обеспечение качества электроэнергии. С
этой целью ГП РО "Донэнерго" принято решение - строить линии
только с использованием современных технологий: на воздушных
линиях применить изолированные провода; кабели, как правило, с
изоляцией из "сшитого" полиэтилена; распределительные пункты
оснащать высоковольтным оборудованием с вакуумными выключателями и
современными защитами на микропроцессорной базе.
За период 2002-2005 годы в распределительных пунктах 6-10 кВ
РГЭС было введено 16 устройств УСПД, повышающих надежность за счет
частотного дублирования функций для 20 ранее введенных
автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии
(АСКУЭ).
В 2004 году отремонтированы помещения 57 трансформаторных
подстанций, произведена обрезка деревьев вдоль трасс ВЛ
протяженностью 97 км. Объемы капитальных вложений в 2004 году по
сравнению с 2001 годом выросли в 4,1 раза.
В 2004 году оформлены на баланс все "бесхозяйные" подстанции и
сети к жилым домам, а также кабельные линии к объектам
водоснабжения и канализации, что составляет в общей сложности 290
км.
Выполнены работы по реконструкции 43,6 км электрических сетей с
использованием самонесущего изолированного провода, в том числе
выполнена реконструкция сетей электроснабжения к жилым домам
Октябрьского района (ул. Гаккеля - ул. Профинтерна - Ив. Франко),
произведена замена оборудования подстанции электроснабжения этого
микрорайона. В 2004 году завершены работы по реконструкции сетей
электроснабжения пос. Камышев. Разработана программа по улучшению
электроснабжения центральной части города.
Погодно-климатические условия города располагают к
периодическому образованию гололеда. Интенсивность роста льда на
воздушных сетях электроснабжения и ветвях деревьев достигает 12-17
мм. Периодичность образования интенсивного гололеда достигает 3-4
случая в год. Поэтому состояние городского электрического
хозяйства, повышение его надежности является приоритетным. С целью
выполнения этой задачи за последние четыре года постоянно растут
объемы финансирования в работы капитального характера. ГП РО
"Донэнерго" за счет собственных средств реконструировали и вновь
построили 248 км ЛЭП (в среднем 62 км в год), из них в 2004 году -
123,7 км. На этом же уровне проведена реконструкция в 2005 году.
МУ "Департамент ЖКХ и энергетики" разработана и выполняется
программа по реконструкции внутридомовых сетей электроснабжения
жилых домов (бывших ведомственных общежитий) с установкой приборов
учета электроэнергии для каждой квартиры. В 2004 году выполнены
работы по 20 жилым домам. Всего в программу включено 114 жилых
домов, ориентировочные затраты составляют 235 млн. рублей.
В целях обеспечения гарантированного электроснабжения, в том
числе и при возникновении аварийных ситуаций, МУ "Управление
здравоохранения города Ростова-на-Дону" приобретены и запущены в
эксплуатацию 7 автономных источников электроснабжения для
обеспечения электроэнергией отдельных помещений городских больниц
и родильных домов города (отделения реанимации и хирургии, палаты
интенсивной терапии, родильные залы).
Характеристика проблем:
1. Отсутствуют необходимые мощности по трансформаторным
подстанциям 110/6 кВ и 6/0,4 кВ (районные подстанции,
распределительные пункты и трансформаторные подстанции с сетями).
2. Процент износа основных фондов электроэнергетического
комплекса по состоянию на 01.01.2006 составляет 58,5%.
3. Количество аварийных ситуаций за 2005 год составило на
электрических сетях 10900.
4. Потери во внутридомовых электрических сетях - до 23,3%.
Уличное освещение
При проведении реконструкции сетей уличного освещения
предприятием МУ "Ростгорсвет" применяются энергосберегающие
технологии и оборудование. Продолжается работа по замене на
основных улицах города (ул. Большая Садовая, пр. Шолохова, пр.
Ворошиловский, ул. Красноармейская и так далее) старых
светильников с ртутными лампами и лампами накаливания на более
эстетичные светильники с меньшим энергопотреблением, светильники с
натриевыми лампами. Экономия - 886,0 тыс. кВт/ч в год.
Выполнена реконструкция 1,956 км сетей уличного освещения с
использованием самонесущего изолированного провода (пос. Гипсового
завода и ул. Малиновского), проведены работы по переводу 30%
уличного освещения на автоматическое регулирование эксплуатации
светильников в ночное время. Экономия электроэнергии составляет
382 тыс. кВт/ч в год, что позволяет ежегодно дополнительно вводить
в эксплуатацию внутриквартальные сети уличного освещения города.
За 2002-2005 годы внедрена I очередь автоматизированной системы
управления наружным освещением АСУ "Горсвет", которая обеспечивает
непрерывный мониторинг состояния сети наружного освещения 4
пунктов питания.
Принятые в муниципальную собственность 140 км бесхозяйных сетей
наружного освещения непригодны к эксплуатации и требуют замены.
Выполнение вышеуказанных программ и мероприятий позволило
сэкономить бюджетные средства и направить их на выполнение других
мероприятий и решение социальных вопросов.
МУ "Ростгорсвет" продолжаются работы по восстановлению сетей
уличного освещения, принятых на баланс в 2002-2003 годах, с
использованием энергосберегающих материалов и оборудования, в том
числе используются менее энергоемкие натриевые лампы, для
реконструкции сетей используются изолированные самонесущие
провода. Получаемая за счет внедрения энергосберегающих технологий
экономия средств используется МУ "Ростгорсвет" на реконструкцию
сетей и дополнительный ввод в эксплуатацию внутриквартальных сетей
уличного освещения города.
Характеристика проблем:
1. Восстановление освещения пр. Шолохова и пр. 40-летия Победы.
2. Восстановление 140 км и 3500 светоточек бывших
бесхозяйственных сетей.
3. Реализация программы по внедрению АСУ УО.
4. Низкий процент, охваченный системой наружного освещения
города АСУ УО.
Теплоснабжение
Теплоэнергетический комплекс города представлен 306 котельными
различной формы собственности.
Обеспечение тепловой энергией осуществляется теплоисточниками,
расположенными на территории города Ростова-на-Дону, в том числе:
- филиалом "ЮГК ТГК-8" "Ростовская городская генерация" (5
районных котельных и РТЭЦ-2) - 66% общегородского
теплопотребления;
- муниципальными теплоисточниками (206 котельных, в том числе
121 встроенная (подвальная котельная) - 32,8% общегородского
теплопотребления;
- ведомственными теплоисточниками (26 котельных) - 0,2%.
Потребление тепловой энергии для отопления и нагрева горячей
воды для всех потребителей города составляет 3920 тыс. Гкал в год,
объем потребления горячей воды - 21288 тыс. куб. м в год.
Жилищный фонд города потребляет тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение 2250 тыс. Гкал в год, горячей воды - 19900
тыс. куб. м.
Муниципальные теплоснабжающие предприятия вырабатывают 1200
тыс. Гкал в год тепловой энергии.
Для транспортировки тепловой энергии и сетевой воды
используется 334,5 тр. км сетей теплоснабжения.
В целях защиты прав потребителей с июля 2003 года Мэром города
принято решение об оплате населением за горячую воду по показаниям
индивидуальных приборов учета горячей воды. Кроме того, в 2003
году был разработан и утвержден механизм установки квартирных
счетчиков учета потребления горячей воды.
В 2004-2005 годах выполнены работы по установке узлов учета
тепловой энергии в Железнодорожном, Ворошиловском и Первомайском
районах города в количестве 250 УУТЭ. В целях выполнения
мероприятий по энергоресурсосбережению в городе Ростове-на-Дону
выполнены работы по установке 374 узлов учета тепловой энергии
(УУТЭ) в жилых домах жилищного фонда и более 800 УУТЭ в ТСЖ и ЖСК.
В целях гарантированного теплоснабжения жилищного фонда с 2001
года произведено переподключение потребителей от 17 ведомственных
котельных к другим стабильным источникам теплоснабжения. Вместе с
жильем принято в муниципальную собственность более 100 котельных
ведомственных предприятий, ставших банкротами или неспособными
дальше эксплуатировать котельные, находящиеся в технически
неисправном состоянии. В 2004 году за счет средств бюджета
Ростовской области была приобретена в муниципальную собственность
котельная 3-й площадки ОАО "Ростсельмаш" производительностью 210
Гкал/час с целью переподключения к ней объектов соцкультбыта и
жилого фонда от ведомственных теплоисточников.
В 2005 году выполнены работы по ликвидации 16 муниципальных
подвальных (встроенных) котельных с переподключением потребителей
к другим источникам теплоснабжения, произведена модернизация трех
котельных и строительство 2 отдельно стоящих котельных с
использованием энергосберегающего оборудования и материалов. В
котельных производится замена насосного оборудования на менее
энергоемкое с проведением гидравлического расчета тепловых сетей.
Всего было установлено 150 насосных агрегатов. Окупаемость затрат
составляет 6-10 месяцев. По инициативе МУ "Департамент ЖКХ и
энергетики" на все муниципальные котельные составлены
энергопаспорта. В целях проведения единой технической политики
сокращения себестоимости тепловой энергии, повышения эффективности
управления на базе МУП "Теплокоммунэнерго" создано единое сетевое
теплоэнергетическое предприятие города.
Результатом реализации мероприятий по энергосбережению явилось
снижение в 2004 году нормативов потребления тепловой энергии на
отопление, а значит и ставок оплаты населением на 14,3%.
Характеристика проблем:
1. Износ теплосетевого хозяйства и оборудования в городе
составляет 60-86%.
2. Превышение расхода первичных энергоресурсов относительно
нормативных, в том числе по газу - на 140-160 млн. рублей в год,
по электроэнергии - на 35-40 млн. рублей в год.
3. Сверхнормативные тепловые потери при выработке,
транспортировке и потреблении тепловой энергии составляют до 470
тыс. Гкал/год. На отдельных участках тепловых сетей потери
тепловой энергии составляют до 36% (при нормативе 8-10%):
- из 197,4 тр. км магистральных тепловых сетей 47 тр. км
требуют замены;
- на балансе муниципальных предприятий находится 262,5 тр. км
тепловых сетей;
- низкая надежность обеспечения потребителей тепловой энергии и
ГВС.
Количество аварийных ситуаций за 2005 год составило:
- на тепловых сетях - 340;
- на внутридомовых сетях жизнеобеспечения - 1960.
Газоснабжение
Основной поставщик природного газа - ООО "Ростоврегионгаз",
газораспределительной организацией является ОАО "Ростовгоргаз", в
собственности которого находится 328 ГРП, ШГРП и 2112 км газовых
сетей.
По состоянию на 01.01.2006 ОАО "Ростовгоргаз" эксплуатирует
3833,26 км наружных газопроводов, в том числе: 21,69 км -
полиэтиленовых; 171 - ГРП, 455 - ШГРП; 497 станций
электрохимической защиты (катодных), 63 протекторные установки.
Уровень защищенности подземных газопроводов от электрохимической
коррозии составляет 98%, защищено 1199,33 км газопроводов.
Природный газ подается в 363451 квартиру.
Уровень газификации города Ростова-на-Дону составляет 84,7%.
Потребление газа населением города составляет 562,5 млн. куб. м
в год.
В целях гарантированного обеспечения жителей города природным
газом выполнены работы по закольцовке газопроводов 2-го пос.
Орджоникидзе Первомайского района по ул. Российской и в стадии
окончания находится строительство газопровода от пос. Ковалевка до
восточной окраины города Ростова-на-Дону. В 2004-2005 годах
выполнены работы по газификации пос. Камышев.
За 2002-2005 годы ОАО "Ростовгоргаз" за счет собственных
средств выполнено:
- перекладка 3,6 км подземных газопроводов;
- реконструкция 1,2 км подземных газопроводов с истекшим сроком
эксплуатации путем протяжки полиэтиленовых труб;
- строительство 21 и модернизация 127 станций электрохимзащиты;
- для улучшения газоснабжения отдельных районов города
установлено 5 новых ШГРП, модернизировано оборудование 6 ГРП.
Собственные источники газоснабжения и хранилища сжиженного газа
(газгольдеры) для обеспечения газоснабжения потребителей города
отсутствуют.
В I квартале 2006 года в период аномально низких температур
наружного воздуха для восстановления оптимальных режимов
газоснабжения потребителей по городу Ростову-на-Дону за счет
собственных средств были установлены 2 газорегуляторных пункта
шкафного типа в наиболее неблагоприятных по условиям подачи газа
районах (пер. Дальний, пос. Дачный).
Характеристика проблем:
1. Износ газопроводов составляет 55,4%, ГРП - 63,3%, ШГРП -
50,2%, станций ЭХЗ - 37,6%.
2. Отсутствует закольцовка газопроводов на тупиковых участках
газоснабжения.
3. Недостаточное стабильное и надежное газоснабжение ряда жилых
районов в условиях аномально низких температур.
Процент износа основных фондов объектов газоснабжения по
состоянию на 01.01.2006 составляет 50,3%.
Утилизация (захоронение) твердых отходов
потребления и производства
В городе Ростове-на-Дону с апреля 1993 года твердые отходы
потребления, образовавшиеся в результате жизнедеятельности
населения и работы предприятий, размещаются на специализированных
полигонах. Действующий полигон твердых отходов потребления в
Северо-Западной промзоне города начал свою работу с 1999 года.
Расчетный объем принимаемых отходов на действующем полигоне за
срок эксплуатации уже выработан, и он работает в настоящее время
на пределе своих возможностей. За срок эксплуатации действующего
полигона принято всего 2724 тыс. т отходов, в том числе за
минувший 2005 год - 586,3 тыс. т. Поэтому в городе возникла
необходимость строительства нового полигона ТОПП и в Программе
заложены мероприятия по освоению в 2006-2010 годах новой площадки
под строительство полигона.
Но для решения проблемы утилизации отходов строительства только
полигонов недостаточно, поэтому необходимо внедрять технологии по
продлению срока действия действующих специализированных полигонов,
а именно: сортировку отходов и их переработку. Следовательно,
необходимы иные технологии утилизации отходов, связанные не с
"захоронением", а с их вторичным использованием. Структура твердых
бытовых и промышленных отходов за последние десятилетия
существенно изменилась. Если в начале прошлого столетия мусорные
свалки городов состояли в основном из остатков продовольствия и
тяжелой фракции канализационных стоков, то сейчас на первом месте
находятся такие компоненты, как бумага, стекло, металлы, полимеры,
резина, инертные и строительные материалы. Для решения этой
проблемы планируется организация участка сортировки на новой
площадке для размещения ТОПП. Внедрение сортировки отходов перед
их захоронением не только увеличивает срок действия полигона, но и
значительно снижает срок последующей рекультивации.
Другая проблема удаления отходов в крупных городах - "холостой"
пробег спецавтотранспорта. Из-за большой протяженности города
почти половину времени движения занимает простой перевоз отходов
от мест сбора до полигона. Для снижения "холостого" пробега
спецавтотранспорта начаты мероприятия по введению в городе
двухступенчатой системы удаления отходов. На базе ОАО "РМК"
организовывается мусороперегрузочная станция. Удобное расположение
территории ОАО "РМК" позволяет принимать машины, убирающие
территории наиболее удаленных от полигона районов (Первомайский,
Пролетарский). В 2006 году уже приобретен транспортный мусоровоз
"Мультилифт" с объемом съемного контейнера 27 куб. м.
Планируется приобретение еще 3 таких мусоровозов, что позволит
увеличить производительность ОАО "РМК" как перегрузочной станции с
50000 до 100000 тонн в год.
Темпы строительства в городе продолжают расти и, следовательно,
возникает проблема правильного размещения строительных отходов и
грунтов. Размещать строительные отходы и грунты на территории
полигона ТОПП экономически нецелесообразно. В 2004 году был создан
специализированный полигон складирования грунтов и строительных
отходов на ул. Орбитальной. Опыт его эксплуатации показал высокую
эффективность таких полигонов. В настоящее время объем принимаемых
грунтов достиг 200000 тонн в год. Учитывая строительство нового
микрорайона "Левенцовский", возникла необходимость создания
площадки для размещения строительных отходов в западном районе
города. Для этих целей в районе РТЭЦ-2 на территории старого
песчаного карьера будет организована площадка, на которой будут
размещаться отходы от РТЭЦ-2 и строительства микрорайона
"Левенцовский".
Внедрение данных мероприятий не только позволит во многом
решить проблему утилизации отходов, но и приведет к улучшению
экологической ситуации, снижению затрат (время и топливо) на
транспортировку отходов от потребителя до полигонов, использование
мусоровывозящей техники по ее прямому назначению, уменьшит
количество пробок на дорогах и загазованности воздуха, позволит
осуществить переработку массы поступающих твердых бытовых отходов
в городе и увеличит срок службы полигона ТОПП.
Характеристика проблем:
1. Организация сортировки отходов и их переработка.
2. Внедрение двухступенчатой системы удаления отходов.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является создание условий для
приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания и улучшения экологической обстановки в городе Ростове-
на-Дону.
Программа модернизации и реконструкции существующих объектов
коммунальной инфраструктуры направлена на снижение уровня износа
коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
В рамках данной программы должны быть созданы условия,
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Институциональные преобразования, проводимые в рамках программы,
обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты
модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание
темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Программа основана на следующих базовых принципах:
- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств
внебюджетных источников;
- развитие различных форм государственно-частного партнерства с
целью привлечения средств внебюджетных источников для
финансирования проектов модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения
рисков инвестирования;
- открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленных целей предполагается решить
следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные
средства, направляемые на реализацию программы, должны быть
предназначены для выполнения проектов модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией
существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со
строительством новых объектов, направленных на замену объектов с
высоким уровнем износа;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры. Важным направлением для решения данной задачи
является совершенствование системы тарифного регулирования в
коммунальном комплексе. Другим важным направлением является
привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на
конкурсной основе организаций различных форм собственности и
формирование договорных отношений концессионного типа между
органом местного самоуправления и организацией коммунального
комплекса;
- привлечение средств внебюджетных источников для
финансирования проектов модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования
указанных проектов. Предусматривается оказание методического
содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального
комплекса при осуществлении заимствований с целью модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры.
Мероприятия программы будут реализованы в 2006-2010 годах в 2
этапа:
первый этап - 2006-2007 годы;
второй этап - 2008-2010 годы.
В рамках первого этапа реализации программы предполагается
осуществить финансирование проектов модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета
на условиях их софинансирования из бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета и внебюджетных источников. В
результате осуществления указанных мероприятий должно быть
достигнуто:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
до 55 процентов;
- увеличение доли средств внебюджетных источников до 20
процентов общего объема инвестиций в модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры;
- увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление
объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных
соглашений и других договоров, до 15 процентов общего количества
организаций коммунального комплекса.
В рамках второго этапа реализации программы финансирование за
счет средств федерального бюджета будет предоставляться только при
условии реализации в рамках программы проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, в которых 45 и более
процентов инвестиционных потребностей финансируются за счет
средств внебюджетных источников.
В результате осуществления указанных мероприятий на 2-м этапе
должно быть достигнуто:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
до 50 процентов;
- увеличение доли средств внебюджетных источников до 50
процентов общего объема инвестиций в модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры;
- увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление
объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных
соглашений и других договоров, до 30 процентов общего количества
организаций коммунального комплекса.
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Программа комплексного развития системы инженерной
инфраструктуры города включает в себя два направления:
1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
определенных для вновь строящегося жилищного фонда, объектов
соцкультбыта и развития города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы.
2. Модернизация и реконструкция, корректировка схемы
инженерного обеспечения существующих потребителей города с целью
повышения надежности и качества коммунально-энергетических услуг.
Водоснабжение и водоотведение
С целью обеспечения нового жилищного строительства и развития
города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы в состав программы
строительства объектов водоснабжения и водоотведения входят
следующие проекты:
1. Строительство Восточного водовода Д-1200 мм, L-,096 км от
ВНС "Восточная" до СЖМ (окончание), реконструкция ВНС "Восточная"
с ТП и кабельными линиями.
2. Завершение строительства комплекса канализационного
коллектора N 68 с ГКНС-2.
3. Строительство водовода от ВНС "Малиновского" по ул.
Малиновского и далее по ул. 2-й Краснодарской до Аллеи Роз.
4. Строительство ВНС "Малиновская" и водовода от ВНС
"Малиновская" до застройки микрорайона "Левенцовка". Реконструкция
ВНС "Южная" со строительством РЧВ.
5. Реконструкция КНС (Сурб-Хач) и строительство магистрального
напорного коллектора.
Выполнение мероприятий по вышеуказанной программе позволит:
- обеспечить круглосуточное водоснабжение населения СЖМ,
резервирование водоводов и оборудования в связи с износом
"Северного" и "Восточного" водоводов до 86%;
- прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку Темерник и
реку Дон, улучшить экологическую ситуацию;
- обеспечить развитие жилищного строительства в нижней зоне
ЗЖМ, а также увеличение подачи воды населению до 6,3 тыс. куб.
м/сутки;
- обеспечить развитие жилищного строительства в новом
микрорайоне "Левенцовка", как 1-й очереди - питьевой водой в
объеме 50 тыс. куб. м/сут., так и 2-й очереди - 100 тыс. куб.
м/сутки (полное развитие потребует 150 тыс. куб. м/сутки);
- обеспечить развитие жилищного строительства микрорайона
"ДОСААФ";
- обеспечить развитие жилищного строительства застройки
"Севернее Ростовского моря" в 2008-2010 годах.
В состав программы по модернизации и реконструкции системы
водоснабжения и водоотведения входят следующие проекты:
1. Вынос насосной станции Кизитириновская и водовода сырой воды
из зоны активного оползня.
2. Перекладка наиболее аварийных водоводов.
3. Реконструкция 1 и 2 блоков Александровской водопроводной
станции.
4. Модернизация и реконструкция 87 насосных станций водопровода
и 36 насосных станций канализации в рамках расходов, включенных в
тариф, на проведение восстановительного ремонта.
5. Проектирование и строительство системы очистки и утилизации
промывных вод на водоочистных станциях.
6. Реконструкция системы обеззараживания питьевой воды на ЦВС.
7. Восстановление уличной канализационной и водопроводной сети,
капитальный ремонт зданий и сооружений, реконструкция
механического и электрического оборудования, перевооружение
производственно-эксплуатационных служб.
8. Разработка проектно-сметной документации сетей канализации в
районах индивидуальной жилой застройки станиц Верхне- и Нижне-
Гниловская южнее улицы Портовая.
9. Реконструкция РСА 1-й и 2-й очередей.
10. Перенос склада хлора в связи со строительством в санитарно-
защитной зоне терминалов речного порта.
11. Проектирование и строительство сетей канализации в районах
индивидуальной жилой застройки станиц Верхне- и Нижне-Гниловская
южнее ул. Портовая, расположенной в водоохраной зоне р. Дон.
12. Проектирование, строительство и реконструкция
централизованных сетей и сооружений водопровода и канализации
левого берега р. Дон.
Выполнение мероприятий по вышеуказанной программе позволит:
- обеспечить гарантированное водоснабжение центральной части
города и наиболее проблемных участков жилищного фонда во всех
районах города;
- снизить перебои, связанные с ликвидацией аварий, и снизить
размер потерь воды на 10-12 тыс. куб. м в сутки, частично
разгрузив существующие водоводы;
- обеспечить нормативное качество питьевой воды, ликвидировать
риск аварийной ситуации (обрушения) строительных конструкций и
остановки первого блока водопроводной станции "Александровка"
производительностью 160 тыс. куб. м в сутки;
- исключить аварийную ситуацию с подачей питьевой воды в город
по графику и резкий рост эксплуатационных расходов;
- обеспечить поиск неучтенных потребителей, выявить самовольные
подключения и улучшить собираемость платежей;
- снизить уровень износа до 10% ежегодно, повысить качество
предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую
ситуацию, сократить энергопотребление, стабилизировать напоры в
сети, снизить уровень общей аварийности и скрытых утечек;
- улучшить экологическую ситуацию реки Дон, ликвидировать
источник загрязнения реки Дон промывными водами и дополнительной
подачи в сеть порядка 20 тыс. куб. м в сутки;
- сократить эксплуатационные затраты и, как следствие, повысить
качество услуг населению, сдержать рост тарифа;
- исключить риски при хранении, транспортировании хлора в целях
улучшения экологической ситуации.
Полный состав мероприятий программы, их прогнозная реализация
по годам, а также описание ожидаемого эффекта приведены в
приложении 1.
Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД либо
взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной
оценке специализированных проектных организаций.
Электроснабжение
С целью планомерного развития электрических сетей и
своевременного обеспечения увеличивающихся нагрузок развивающихся
и реконструируемых объектов в районах города ГУП РО "Донэнерго"
совместно с ОАО "Ростовэнерго" и Администрацией города разработана
перспективная схема электроснабжения до 2010 года. В 2006-2007
году запланировано выполнить работы на сумму 1202,3 млн. рублей, в
2008-2010 годах - 2030,0 млн. рублей.
Для обеспечения электроэнергией центральной части города на
2006 год запланировано строительство ПС Р-22 по ул. Береговой в
районе Ворошиловского моста, на 2007-2009 годы - ПС "Центральная"
и реконструкция ПС Р-1. Для обеспечения электроэнергией
потребителей западного жилого массива запланировано на 2007 год
строительство ПС Р-14 "ДОСААФ" с реконструкцией ПС Р-8
(коммунальная зона аэродрома "ДОСААФ"). На этот же период
запланирована реконструкция ПС Р-19 для электроснабжения вновь
строящихся объектов мкр. "Левенцовка".
Для электроснабжения микрорайона "Левенцовка" запланированы на
2007 год строительство РП-10 кВ (2 по 1000 кВА) и прокладка
кабельных линий 2,5 км. Также в 2007 году запланировано
переоборудование ТП-3105 в РП 10 кВ с прокладкой 2,8 км кабельных
линий для электроснабжения многоэтажной застройки севернее улицы
Орбитальная и обеспечения электроснабжением жилищного
строительства застройки "Севернее Ростовского моря" в 2008-2010
годы (мкр. Декоративный).
Для стабилизации и повышения надежности электроснабжения,
сокращения аварийных ситуаций на воздушных электрических сетях в
2006-2007 годах запланирована замена 57,7 км линий на самонесущие
провода типа "Торсада" и подземные кабельные линии на общую сумму
230,0 млн. рублей за счет собственных средств, в том числе 30 км -
замена кабельных линий для гарантированного обеспечения
электроснабжением основных объектов водоснабжения города. В 2006-
2010 годы запланирована замена воздушных электрических сетей и
кабельных линий протяженностью 51,1 км, в том числе 32,5 км линий
для гарантированного обеспечения электроснабжением основных
объектов водоснабжения города. В 2006 году планируется ввести
автоматизированную информационно-измерительную систему
коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ), которая
охватит 38 подстанций, питающих распределительные сети РГЭС.
Выполнение указанных мероприятий в 2006 году позволит
обеспечить гарантированное и качественное электроснабжение
потребителей города, в том числе будут сняты проблемы пониженного
напряжения и перекосов фаз, наблюдавшиеся в Железнодорожном,
Ворошиловском и Первомайском районах.
Полный состав мероприятий программы, их прогнозная реализация
по годам, а также описание ожидаемого эффекта приведены в
приложениях 2 и 3.
Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД либо
взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной
оценке специализированных проектных организаций.
Уличное освещение
МУ "Ростгорсвет" продолжаются работы по восстановлению сетей
уличного освещения, принятых на баланс в 2002-2003 годах, с
использованием энергосберегающих материалов и оборудования:
- используются менее энергоемкие натриевые лампы;
- для реконструкции сетей используются изолированные
самонесущие провода.
Полный состав мероприятий программы, их прогнозная реализация
по годам, а также описание ожидаемого эффекта приведены в
приложении 4.
Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД либо
взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной
оценке специализированных проектных организаций.
В 2006-2007 годах предусмотрена ликвидация наиболее проблемных
вопросов по освещению пр. Шолохова и пр. 40-летия Победы.
Для решения основных задач, стоящих перед МПК "Ростгорсвет",
необходима реализация программы по внедрению АСУ УО.
Теплоснабжение
В целях увеличения и реконструкции производственных мощностей
теплотехнического комплекса, для обеспечения вновь строящихся
объектов жилищного фонда и соцкультбыта программой
предусматривается выполнение следующих мероприятий:
1. Строительство тепломагистрали-перемычки РК-3 - РК-1 (начало
строительства в 2006 году, окончание - в 2007 году) и
тепломагистрали-перемычки РК-4 - РК-3 (начало строительства в 2007
и окончание строительства в 2008 году), что даст возможность
обеспечить тепловой энергией вновь строящиеся объекты жилищного
фонда и соцкультбыта в центральной части города с нагрузкой 135
Гкал/ч и высвободить мощности Ростовской ТЭЦ-2 для обеспечения
тепловой энергией мкр. "Левенцовка".
2. Перекладка и переврезка тепловых сетей, связанные с
переподключением потребителей при строительстве тепломагистрали-
перемычки РК-3 - РК-1 (начало и окончание строительства в 2007
году).
3. Реконструкция РК-3, связанная с обеспечением гидравлического
режима тепловых сетей при строительстве тепломагистрали-перемычки
РК-3 - РК-1 и снятию ограничений по производительности котлов
(начало строительства в 2008 году, окончание - в 2011 году).
4. Строительство теплотрассы по ул. Еременко (от ул.
Малиновского до ул. Содружества - окончание строительства в 2008
году).
5. Реконструкция РК-1 с созданием узла подпитки теплосети
(начало и окончание строительства в 2007 году).
6. Тепломагисталь-перемычка от существующих тепловых сетей по
ул. Малиновского до жилого массива "Левенцовский" (начало и
окончание строительства в 2007 году).
7. Строительство ХВО на Центральной котельной для подпитки
тепловых сетей с доведением до питьевого качества (начало
строительства в 2008 году, окончание - в 2011 году).
8. Сооружение баков-аккумуляторов воды на Ростовской ТЭЦ-2
(начало проектирования и строительства в 2006 году, окончание - в
2008 году).
9. Строительство тепломагистрали - вывода от РТЭЦ-2 до жилого
массива "Левенцовский" (начало проектирования в 2006 году и
окончание строительства в 2008 году).
10. Строительство тепловых сетей в центральной части города для
закрытия малых котельных (начало строительства в 2007 году,
окончание - в 2010 году).
Выполнение предлагаемых мероприятий позволит обеспечить
тепловой энергией развитие города до 2025 года без строительства
дополнительных генерирующих мощностей.
Для решения проблем гарантированного качественного
теплоснабжения потребителей города в программе предусмотрено
выполнение следующих мероприятий:
- на базе котельной МУП "Теплокоммунэнерго" по адресу: ул. 50
лет РСМ, 10 организовать энергетический узел за счет закольцовки
теплотрасс от котельной по адресу: ул. Беломорская, 100;
- ликвидировать 9 подвальных нерентабельных котельных и
реконструировать 2 котельные МУП "Теплокоммунэнерго", работающие
без резервного оборудования;
- реконструировать котельные с установленными котлами типа
"Гидроник" с заменой оборудования;
- произвести замену насосных агрегатов и электроприводов на
котельных МУП "Теплокоммунэнерго" и ОАО "Коммунальщик Дона";
- организовать энергетические узлы за счет закольцовки
теплотрасс от котельных МУП "Теплокоммунэнерго" в Железнодорожном
и Пролетарском районах.
Кроме этого программой предусматривается ликвидация подвальных
газовых и угольных котельных, модернизация существующих котельных
с установкой котельного оборудования с КПД до 92-94%, замена
автоматики на районных котельных, установка частотных
преобразователей на тягодутьевых механизмах, установка современных
приборов учета по газу и тепловой энергии, внедрение современных
методов подготовки сетевой воды.
Для сокращения затрат на потребленную электрическую энергию на
собственные нужды теплоснабжающих предприятий и производства
горячей воды в межотопительный период программой предусматривается
установка газопоршневых установок на котельных МУП
"Теплокоммунэнерго" по адресам: ул. 50 лет "РСМ", 10, ул.
Гагринская, 11а, пр. Шолохова, 310 и котельной ОАО "Коммунальщик
Дона" по адресам: ул. Казахская, 85, ул. Днепропетровская, 8а, ул.
Вятская, 37/3.
Выполнение указанных мероприятий позволит сократить потребление
первичных энергоресурсов на производство тепловой энергии,
полностью использовать установленную мощность оборудования,
улучшить экологическую обстановку.
Полный состав мероприятий программы, их прогнозная реализация
по годам, а также описание ожидаемого эффекта приведены в
приложениях 5, 6 и 7.
Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД либо
взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной
оценке специализированных проектных организаций.
Газоснабжение
В 2006-2007 годах планируется развитие сетей газоснабжения от
ГРС-5 для газификации вновь строящегося микрорайона "Левенцовка".
В 2008-2010 годах планируется развитие сетей газоснабжения
вновь строящейся застройки "Севернее Ростовского моря".
В 2006 году в целях гарантированного газоснабжения потребителей
города предусмотрено окончание строительства и комплектации
оборудованием газопровода высокого давления к восточной границе
города (от пос. Ковалевка), что позволит обеспечить устойчивое
газоснабжение населения Первомайского, Пролетарского и восточной
части Ворошиловского районов города.
На базе анализа данных давления газа в системе
газораспределения по результатам замеров, проведенных в 2006 году,
определены районы города с недостаточным давлением газа и
требующие увеличения мощности существующих и установки новых
газорегуляторных пунктов.
Для дальнейшего решения проблемы гарантированного обеспечения
газом населения города в программу включены мероприятия по
дополнительной установке, реконструкции 14 ШГРП и перекладке 1600
м газопроводов среднего и низкого давления по всем районам города:
- на базе котельной МУП "Теплокоммунэнерго" по адресу: ул. 50
лет РСМ, 10 организовать энергетический узел за счет закольцовки
теплотрасс от котельной по адресу: ул. Беломорская, 100;
- ликвидировать 9 подвальных нерентабельных котельных и
реконструировать 2 котельные МУП "Теплокоммунэнерго", работающие
без резервного оборудования;
- реконструировать котельные с установленными котлами
"Гидроник" с заменой оборудования;
- произвести замену насосных агрегатов и электроприводов на
котельных МУП "Теплокоммунэнерго" и ОАО "Коммунальщик Дона";
- организовать энергетические узлы за счет закольцовки
теплотрасс от котельных МУП "Теплокоммунэнерго" в Железнодорожном
и Пролетарском районах;
- заново произвести монтаж оборудования ЦТП по адресу: ул.
Криворожская, 68.
Кроме этого программой предусматривается ликвидация подвальных
газовых и угольных котельных, модернизация существующих котельных
с установкой котельного оборудования с КПД до 92-94%, замена
автоматики на районных котельных, установка частотных
преобразователей на тягодутьевых механизмах, установка современных
приборов учета по газу и тепловой энергии, внедрение современных
методов подготовки сетевой воды.
Для сокращения затрат на потребленную электрическую энергию на
собственные нужды теплоснабжающих предприятий и производства
горячей воды в межотопительный период программой предусматривается
установка газопоршневых установок на котельных МУП
"Теплокоммунэнерго" по адресам: ул. 50 лет "РСМ", 10, ул.
Гагринская, 11а, пр. Шолохова, 310 и котельной ОАО "Коммунальщик
Дона" по адресам: ул. Казахская, 85, ул. Днепропетровская, 8а, ул.
Вятская, 37/3.
Выполнение указанных мероприятий позволит сократить потребление
первичных энергоресурсов на производство тепловой энергии,
полностью использовать установленную мощность оборудования,
улучшить экологическую обстановку.
Полный состав мероприятий программы, их прогнозная реализация
по годам, а также описание ожидаемого эффекта приведены в
приложении 8.
Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД либо
взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной
оценке специализированных проектных организаций.
Утилизация отходов потребления и производства
Для решения проблемы утилизации и обезвреживания твердых
бытовых и производственных отходов производства и потребления,
обустройства площадок для захоронения промышленных биологических
отходов, внедрения технологии по сортировке отходов программой
предусматривается выполнение следующих мероприятий:
- организация площадок для размещения промышленных отходов РТЭЦ-
2 и строительных отходов от застройки новых жилых районов западной
части города;
- организация сортировки отходов;
- организация мусороперегрузочной станции.
Полный состав мероприятий программы, их прогнозная реализация
по годам, а также описание ожидаемого эффекта приведены в
приложении 9.
Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД либо
взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной
оценке специализированных проектных организаций.
Экологическая эффективность мероприятий программы
Результаты многолетних наблюдений за состоянием атмосферного
воздуха города Ростова-на-Дону свидетельствуют, что уровень его
загрязнения остается высоким и определяется такими примесями, как
оксиды азота, пыль, бензапирен, формальдегид.
Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят
объекты теплоэнергетики, в том числе филиал "Ростовская городская
генерация" ОАО "ЮГК ТТГК-8", МУП "Теплокоммунэнерго", крупные
котельные промышленных предприятий.
Строительство тепловых магистралей-перемычек (организация
энергетических узлов) обеспечит наиболее экономичное распределение
нагрузки между тепловыми источниками в межотопительный период и
наличие горячего водоснабжения у потребителей при проведении
ремонтных работ на одной из котельных, что значительно улучшит
санитарно-гигиенические условия проживания населения.
Ликвидация встроенных, в том числе угольных, котельных,
реконструкция водогрейного оборудования районных котельных
позволят обеспечить снижение объемов выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу, соблюдение нормативов промышленной безопасности
объектов и оздоровление экологической ситуации в центре города.
Выполнение работ по реконструкции тепловых магистралей с
прокладкой предварительно изолированных труб повысит надежность
тепловых сетей, существенно уменьшит потери горячей воды и
ликвидирует один из источников подтопления городских территорий.
Огромную роль в жизнеобеспечении города Ростова-на-Дону играет
река Дон, которая является источником водоснабжения ростовчан.
В связи с этим основные мероприятия по предотвращению
загрязнения воды поверхностного источника направлены на увеличение
объема сточных вод, подвергаемых очистке и обеззараживанию,
повышение эффективности работы очистных сооружений, ликвидацию
аварийных выпусков неочищенных сточных вод городской канализации.
Завершение строительства коллектора N 68 позволит ликвидировать
сброс неочищенных сточных вод в реки Темерник и Дон, разгрузить
существующие коллекторы в центральной части города, демонтировать
канализационную насосную станцию "Северная-1", провести ремонтные
работы на обводном канализационном коллекторе по ул. Сиверса.
Строительство магистрального канализационного коллектора N 53
обеспечит не только отведение на очистные сооружения городской
канализации возрастающих объемов сточных вод от объектов нового
жилищного строительства в западной части города (жилой застройки
"ДОСААФ"), но и создаст реальные условия для канализования
индивидуальной жилой застройки, расположенной в водоохранной зоне
р. Дон на территории Железнодорожного района, с ликвидацией
множественных неорганизованных выпусков в водные объекты.
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Береговая
увеличит пропускную способность и исключит сброс сточных вод при
аварийных ситуациях в р. Дон по существующим ливневым выпускам.
Реконструкция магистральных водоводов, имеющих значительный
износ, приведет к сокращению потерь воды из-за утечек на 3,5 млн.
куб. м/год и позволит снизить опасность подтопления территорий
жилой застройки.
Проблема утилизации и обезвреживания твердых бытовых и
промышленных отходов является одной из наиболее актуальных в
области охраны окружающей среды для города Ростова-на-Дону.
Расширение нового полигона по хранению, захоронению и
утилизации отходов производства и потребления (с обустройством
площадок для захоронения промышленных отходов и биотермической ямы
для захоронения биологических отходов) позволит частично решить
проблему хранения, захоронения и утилизации промышленных отходов
на территории города.
Учитывая острый дефицит земельных ресурсов, внедрение
технологии по сортировке отходов позволит уменьшить их объем и
продлить срок эксплуатации существующих полигонов.
Проведение мониторинга окружающей среды на действующем
полигоне, а также на закрытой Северной свалке и полигоне
складирования суглинков ОАО "Полигон" обеспечивает комплексное,
рациональное использование природных ресурсов, снижение вредного
влияния технологических процессов на окружающую среду, а также
выполнение требований Федерального закона "Об отходах производства
и потребления". Кроме того, проведение мониторинга позволяет
выбирать оптимальный режим складирования и захоронения отходов,
соблюдать технологию проведения работ.
Экологическая эффективность мероприятий программы, их
прогнозная реализация по годам приведены в приложении 10.
Выполнение энергосберегающих мероприятий
В течение 2002-2005 годов была реализована 2-я программа
энергоресурсосбережения в городе Ростове-на-Дону. Основной целью
программы было создание условий для планомерного развития топливно-
энергетического комплекса и водопроводно-канализационного
хозяйства города, привлечения инвестиций в ЖКХ города, обеспечения
энергетической безопасности городского хозяйства, планомерного
снижения потребления энергоресурсов и себестоимости их
производства.
Разработаны и выполнены программы:
- по установке узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) в
муниципальном жилом фонде в количестве 374 шт;
- по ремонту и восстановлению станций подкачки холодной воды
для муниципального жилого фонда (243 ВНС) с применением
автоматизированного оборудования;
- по реконструкции 2,0 км уличного освещения с использованием
самонесущих, изолированных проводов, произведена замена более 2000
ртутных светильников на натриевые (экономия электрической энергии
составила 525 тыс. кВт/ч в год);
- по реконструкции 36 подвальных, встроенных котельных, закрыто
18 подвальных газовых и угольных котельных, организованы зоны
энергоэффективного потребления тепловой энергии в Железнодорожном,
Первомайском и Ворошиловском районах города.
В представленной программе предлагается модернизация системы
инженерной инфраструктуры, применение современных технологий и
оборудования:
- котловых агрегатов с КПД 92-94%;
- диспетчеризация генерирующих установок с автоматическим
управлением процессов производства и транспортировки тепловой
энергии;
- организация энергетических узлов за счет закольцовки тепловых
сетей и установки на котельных по ул. Гагринская, 4, пр. Шолохова,
310, площадки N 3 ОАО "РСМ" газотурбинных и газопоршневых
установок;
- внедрение ингибиторной подготовки сетей, питательной и
подпиточной воды на базе комплексонатов и ликвидация сбросов
загрязненных, засоленных промывочных вод в природные водоемы;
- производство перекладки тепловых и водопроводных сетей
трубопроводами с предварительной изоляцией (ППУ) и применение
трубопроводов из пластиковых материалов.
Экономическая эффективность и прогнозируемое
ресурсное обеспечение
Экономической эффект достигается за счет снижения удельного
потребления энергоресурсов в результате следующих мероприятий:
1. Ликвидации нерентабельных котельных, вырабатывающих тепловую
энергию в количестве 296582 Гкал/год, потребляющих:
- электроэнергии - 8897 тыс. кВт/ч;
- газа - 57478 тыс. куб. м;
- холодной воды - 59316 куб. м.
2. Модернизации котельных, вырабатывающих тепловую энергию в
количестве 93390 Гкал/год, потребляющих:
- электроэнергии - 2802 тыс. кВт/ч;
- газа - 5323 тыс. куб. м;
- холодной воды - 18780 куб. м.
3. Строительства тепломагистрали-перемычки для транспортировки
тепловой энергии в количестве 269681 Гкал/год:
- электроэнергии - 5394 тыс. кВт/ч;
- газа - 52264 тыс. куб. м;
- газа - 77428 тыс. куб. м;
- холодной воды - 80000 куб. м.
4. Замены насосов на котельных МУП "Теплокоммунэнерго" и ОАО
"Коммунальщик Дона" - экономия потребления электроэнергии - 18000
тыс. кВт/ч.
5. Снижения потерь сетевой воды при реконструкции тепловых
сетей по новым технологиям - 332000 Гкал/год:
- электроэнергия - 6640 тыс. кВт/ч;
- газ - 64342 тыс. куб. м;
- холодная вода - 1000000 куб. м.
6. Замены ртутных светильников на натриевые - экономия
потребления электроэнергии на 1000 тыс. кВт/ч в год.
7. Установки ЧРП на насосных станциях ОАО "ПО Водоканал города
Ростова-на-Дону" - экономия электроэнергии на 2700 тыс. кВт/ч в
год.
8. Снижения потерь холодной воды и экономии электроэнергии при
транспортировке за счет применения трубопроводов из пластиковых
материалов на 500 тыс. кВт/ч в год, 1147 тыс. куб. м в год.
Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий по
модернизации и реконструкции инженерной инфраструктуры города
составляет 557,5 млн. рублей в год, окупаемость мероприятий - 6,1
года, возможное снижение удельных затрат при производстве и
транспортировке услуг коммунально-энергетического комплекса -
23,4%.
Прогнозируемое ресурсное обеспечение
реализации программы на 2006-2010 годы
----T------------------T----------T------------------------T------------------------------------¬
¦ N ¦ Программа ¦ Общая ¦ 1 этап ¦ 2 этап ¦
¦п/п¦ ¦стоимость,+-------T-------T--------+--------T--------T---------T--------+
¦ ¦ ¦ млн. руб.¦ Общая ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ Общая ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 1 ¦ОАО "ПО Водоканал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 5903,9 ¦2367,4 ¦1055,05¦ 1312,35¦ 3536,6 ¦ 1248,8 ¦ 1317,1 ¦ 970,7 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦2. Развитие ¦ 1883,0 ¦1124,5 ¦ 559,1 ¦ 565,4 ¦ 758,5 ¦ 453,5 ¦ 281,0 ¦ 24,0 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 7786,9 ¦3491,9 ¦1614,15¦ 1877,75¦ 4295,1 ¦ 1702,3 ¦ 1598,1 ¦ 994,7 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 2 ¦МКП "Ростгорсвет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 7,5 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦2. Развитие ¦ 33,0 ¦ 14,0 ¦ 5,0 ¦ 9,0 ¦ 19,0 ¦ 9,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 40,5 ¦ 20,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 20,5 ¦ 9,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 3 ¦ГУП РО "Донэнерго"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 282,3 ¦ 129,7 ¦ 88,9 ¦ 40,8 ¦ 152,6 ¦ 42,84 ¦ 45,9 ¦ 63,86 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦2. Развитие ¦ 776,4 ¦ 550,3 ¦ 57,65 ¦ 471,63 ¦ 226,1 ¦ - ¦ 226,1 ¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 1078,9 ¦ 680,0 ¦ 146,55¦ 512,43 ¦ 378,7 ¦ 42,84 ¦ 272,0 ¦ 63,86 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 4 ¦ОАО "Ростовэнерго"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 492,3 ¦ 202,3 ¦ 29,3 ¦ 173,0 ¦ 290,0 ¦ 49,0 ¦ 101,0 ¦ 140,0 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦2. Развитие ¦ 2740,0 ¦ 995,0 ¦ 400,0 ¦ 595,0 ¦ 1740,0 ¦ 805,0 ¦ 300,0 ¦ 635,0 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 3232,3 ¦1197,3 ¦ 429,3 ¦ 768,0 ¦ 2030,0 ¦ 854,0 ¦ 401,0 ¦ 775,0 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 5 ¦МУП "Теплокоммун- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 887,6 ¦ 307,7 ¦ 68,1 ¦ 239,6 ¦ 573,07 ¦240,317 ¦ 155,3 ¦ 177,6 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦2. Развитие ¦ 1038,2 ¦ 697,5 ¦ 199,9 ¦ 497,6 ¦ 346,93 ¦ 282,53 ¦ 30,0 ¦ 34,0 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 1925,8 ¦1005,2 ¦ 268,0 ¦ 737,2 ¦ 920,0 ¦ 522,7 ¦ 185,3 ¦ 212,6 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 6 ¦ОАО "Коммунальщик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дона" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 611,717 ¦483,904¦ 372,58¦ 111,324¦ 127,813¦ 62,924 ¦ 43,632 ¦ 21,257 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦2. Развитие ¦ 64,483 ¦ 19,03 ¦ 1,73 ¦ 17,3 ¦ 45,5 ¦ 19,9 ¦ 15,8 ¦ 9,8 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 676,2 ¦502,934¦ 374,31¦ 128,624¦ 173,313¦ 82,824 ¦ 59,432 ¦ 31,053 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 7 ¦ОАО "ЮГК ТГК-8" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 1584,809 ¦463,964¦149,224¦ 314,74 ¦1120,845¦ 399,56 ¦ 384,324 ¦336,961 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦2. Развитие ¦ 760,0 ¦ 296,0 ¦ 114,5 ¦ 181,5 ¦ 464,0 ¦ 142,0 ¦ 110,0 ¦ 212,0 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 2343,809 ¦759,964¦623,724¦ 136,24 ¦1584,845¦ 541,56 ¦ 494,324 ¦548,961 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 8 ¦ОАО "Ростовгоргаз"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 68,647 ¦37,976 ¦ 23,586¦ 14,39 ¦ 30,671 ¦ 10,293 ¦ 9,670 ¦ 10,718 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦2. Развитие ¦ 340,3 ¦ 235,8 ¦ 137,0 ¦ 98,8 ¦ 104,5 ¦ 35,3 ¦ 64,6 ¦ 4,6 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 408,947 ¦273,776¦160,586¦ 113,19 ¦ 135,181¦ 45,593 ¦ 74,27 ¦ 15,318 ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ 9 ¦ОАО "Полигон" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦1. Модернизация ¦ 102,846 ¦33,775 ¦12,3972¦21,37858¦ 69,07 ¦22,88682¦22,09757 ¦24,08629¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 102,846 ¦33,775 ¦12,3972¦21,37858¦ 69,07 ¦22,88682¦22,09757 ¦24,08629¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦Всего по подпро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грамме "Модерниза-¦ 9941,619 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦Всего по подпро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грамме "Развитие" ¦ 7635,383 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 17578,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по Программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+----------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+---------
Приложение 1
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НА 2006-2010 ГОДЫ
------T--------------------------------T----------T------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование работ ¦Стоимость,¦ Прогнозируемый план финансирования ¦ Достигаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ ¦ млн. ¦ по годам, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ млн. руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T-------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ Подпрограмма модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения ¦
+-----T--------------------------------T----------T--------T--------T--------T-------T-------T--------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Восстановление сетей ¦ 579,7 ¦ 53,2 ¦ 115,9 ¦ 120,7 ¦ 144,9 ¦ 144,9 ¦Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически ¦
¦ ¦водопровода Д = 50-500 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь ¦
¦ ¦протяженностью 54 км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды до 10 тыс. куб. м/сут. Снижение уровня износа ¦
¦ ¦замена запорной арматуры Д = 50-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 61% до 50% ¦
¦ ¦1000 мм - 3000 шт., ПГ- 1500 шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Восстановление и реконструкция ¦ 237,5 ¦ 21,8 ¦ 47,5 ¦ 49,5 ¦ 59,4 ¦ 59,4 ¦Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. ¦
¦ ¦ВНС 3 и 4 подъемов в количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение уровня износа с 61% до 56% до 45% ¦
¦ ¦76 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Восстановление и реконструкция ¦ 135,1 ¦ 12,4 ¦ 27,0 ¦ 28,1 ¦ 33,8 ¦ 33,8 ¦Предотвращение возникновения аварийных ситуаций. Снижение ¦
¦ ¦очистных сооружений водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня износа с 55% до 45% ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Восстановление и реконструкция ¦ 105,8 ¦ 9,71 ¦ 21,2 ¦ 22,0 ¦ 26,5 ¦ 26,5 ¦Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. ¦
¦ ¦ВНС 1 и 2 подъемов в количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение уровня износа с 56% до 46% ¦
¦ ¦8 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Восстановление и реконструкция ¦ 288,7 ¦ 26,5 ¦ 57,7 ¦ 60,1 ¦ 72,2 ¦ 72,2 ¦Поддержание в технически исправном состоянии оборудования и ¦
¦ ¦РСА 1-я и 2-я очереди общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений. Снижение уровня износа с 55% до 48% ¦
¦ ¦производительностью 313 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м/сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Восстановление и реконструкция ¦ 367,6 ¦ 33,74 ¦ 73,5 ¦ 76,5 ¦ 91,9 ¦ 91,9 ¦Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически ¦
¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исправное состояние отдельных сетей канализации. Снижение ¦
¦ ¦Д = 150-600 мм, общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня износа с 69% до 50%. Улучшение экологической ситуации ¦
¦ ¦протяженностью 46 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Восстановление и реконструкция ¦ 114,4 ¦ 10,5 ¦ 22,9 ¦ 23,8 ¦ 28,6 ¦ 28,6 ¦Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. ¦
¦ ¦36 КНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение уровня износа с 54% до 48%. Улучшение экологической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Восстановление и реконструкция ¦ 171,2 ¦ 15,7 ¦ 34,2 ¦ 35,6 ¦ 42,8 ¦ 42,9 ¦Приведение в соответствие с санитарными нормами помещений ¦
¦ ¦объектов общего назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственно-эксплуатационных баз. Снижение уровня износа ¦
¦ ¦производственно-эксплуатационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 58% до 46% ¦
¦ ¦баз в районах города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Реконструкция Северного ¦ 157,0 ¦ 157,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Водовод стальной, износ 95%, аварийность - до 110 аварий ¦
¦ ¦водовода участками: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год, высокий уровень коррозийного поражения. При аварийных ¦
¦ ¦- от ВНС 2 подъема N 4 до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отключениях услугу не получают порядка 70 тыс. человек ¦
¦ ¦Панфиловцев, угол ул. Щербакова,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д = 1200 мм, L = 4,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 10 ¦Реконструкция первого ¦ 142,0 ¦ 40,0 ¦ 102,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Водовод стальной, износ 70%, аварийность - до 120 аварий ¦
¦ ¦Восточного водовода участками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в год. При аварийных работах отключаются порядка 80 тыс. ¦
¦ ¦Д = 1000 мм, L = 3,9 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 11 ¦Проектирование и внедрение ¦ 40,2 ¦ 40,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Стабилизация давления, снижение энергопотребления, сокращение ¦
¦ ¦геоинформационной системы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийности, сокращение трудозатрат ¦
¦ ¦информационно-диспетчерское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление технологическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦режимами работы системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения и системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 12 ¦Реализация пилотных проектов по ¦ 26,7 ¦ 20,0 ¦ 6,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Сокращение потерь (включая хищения) воды и увеличение доходов ¦
¦ ¦сокращению потерь и организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО "ПО Водоканал города Ростова-на-Дону" за счет роста ¦
¦ ¦зонального учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 13 ¦Реконструкция Державинского ¦ 87,0 ¦ 2,8 ¦ 84,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Из-за плохого состояния потери на дюкере составляют порядка 8 ¦
¦ ¦водовода Д = 600 мм, L = 1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м в сутки ¦
¦ ¦и дюкера через р. Дон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 14 ¦Вывод из технологического режима¦ 184,0 ¦ 150,0 ¦ 34,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Вывод из зоны активного оползня ВНС "Кизбалка" и водоводов. ¦
¦ ¦авар. ВНС "Кизбалка" с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Необходим для гарантированного водоснабжения центральной ¦
¦ ¦реконструкцией подающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административной части г. Ростова-на-Дону ¦
¦ ¦водоводов на Центральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 15 ¦Реконструкция ВНС 1-го подъема ¦ 94,0 ¦ 94,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Необходим для гарантированного водоснабжения центральной ¦
¦ ¦N 1 (замена насосных агрегатов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административной части г. Ростова-на-Дону ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 16 ¦Реконструкция ВНС 1-го подъема ¦ 96,0 ¦ 30,0 ¦ 66,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Снижение энергопотребления, повышение надежности работы ¦
¦ ¦N 3 (замена насосных агрегатов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 17 ¦Реконструкция блока ¦ 360,0 ¦ 10,0 ¦ 20,0 ¦ 180,0 ¦ 150,0 ¦- ¦Полный износ ж/б конструкций отстойников, эксплуатируются с ¦
¦ ¦горизонтальных отстойников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1965 года, угроза их разрушения. Необходима реконструкция как ¦
¦ ¦(БОС-1 и БОС-2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для обеспечения гарантированного сохранения существующего ¦
¦ ¦Александровского водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня услуг, так и для повышения качества воды ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 18 ¦Разработка тендерной ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦документации (п. 4), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦софинансирование ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ПО Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ ¦Снижение отрицательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздействия на окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 19 ¦ОСК (1-я и 2-я очереди), ¦ 450,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦Увеличение производительности до 460 тыс. куб. м/сутки. ¦
¦ ¦продолжение реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Достижение нормативных показателей при сбросе очищенных вод в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. Дон ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 20 ¦Канализационный коллектор по ¦ 269,5 ¦ 60,0 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦ 59,5 ¦ - ¦Прекращение сброса сточных вод в р. Дон при переполнении ¦
¦ ¦ул. Береговой Д = 2,0 м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллектора ¦
¦ ¦L = 2,7 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 21 ¦Утилизация промывных вод ОСВ и ¦ 220 ¦ 0 ¦ 170,0 ¦ 50,0 ¦ - ¦ - ¦Ликвидация сброса неочищенных промывных вод в р. Дон ¦
¦ ¦осадков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 22 ¦Реконструкция хлорного ¦ 60 ¦ 20,0 ¦ - ¦ 40,0 ¦ - ¦ - ¦Снижение рисков заражения хлором жителей центральной части ¦
¦ ¦хозяйства на сооружениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города и пос. Александровка. Предотвращение террористических ¦
¦ ¦Центрального и Александровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актов ¦
¦ ¦водопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 23 ¦ОСК (1-я и 2-я очереди), ¦ 110,0 ¦ 20,0 ¦ 22 ¦ 35 ¦ 25 ¦ 8,0 ¦Увеличение производительности до 460 тыс. куб. м/сутки. ¦
¦ ¦продолжение реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Достижение нормативных показателей при сбросе очищенных вод в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦р. Дон ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 24 ¦Реконструкция Генерального кол- ¦ 200,0 ¦ 40,0 ¦ 75,0 ¦ 85,0 ¦ - ¦ - ¦Ликвидация угрозы разрушения коллектора, прекращение ¦
¦ ¦лектора Д = 2000 мм, L = 2,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления сточных вод в р. Темерник ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 25 ¦Канализационный коллектор по ¦ 92,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 52,5 ¦ 32,5 ¦ 2,5 ¦Прекращение сброса сточных вод в р. Дон при переполнении ¦
¦ ¦ул. Береговой Д = 2,0 м, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллектора ¦
¦ ¦L = 2,7 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 26 ¦Реконструкция Батайского дюкера ¦ 80,0 ¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Из-за плохого состояния и многочисленных свищей потери на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дюкере составляют порядка 6 тыс. куб. м в сутки при дефиците ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды в г. Батайске ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 27 ¦Вынос склада хлора емк. 100 т ¦ 500,0 ¦ 50,0 ¦ 150,0 ¦ 200,0 ¦ 100,0 ¦ - ¦Обеспечение норм ПБ 09-594-03 "Правила безопасности при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения склада хлора ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 28 ¦Проектирование и строительство ¦ 200,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦Обеспечение экологической и санитарно-гигиенической ¦
¦ ¦сетей канализации в районах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности г. Ростова и р. Дон ¦
¦ ¦индивидуальной застройки станиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Верхне- и Нижне-Гниловская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦южнее ул. Портовая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенной в водоохранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зоне р. Дон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 29 ¦Проектирование, строительство и ¦ 530,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 260,0 ¦ 270,0 ¦Обеспечение экологической и санитарно-гигиенической ¦
¦ ¦реконструкция централизованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности г. Ростова и р. Дон ¦
¦ ¦сетей и сооружений водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и канализации левого берега ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р. Дон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 5903,9 ¦1055,05 ¦ 1312,3 ¦ 1248,8 ¦1317,1 ¦ 970,7 ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ Подпрограмма строительства объектов водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения ¦
¦ нового жилищного строительства и развития города на 2006-2010 годы ¦
+-----T--------------------------------T----------T---------T-------T--------T-------T-------T--------------------------------------------------------------+
¦ ¦I. Обеспечение развития ¦ 317 ¦ 280 ¦ - ¦ - ¦ 37 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦жилищного строительства м-р ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Темерник, СЖМ и Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Строительство Восточного ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Сокращение износа - 84%. ¦
¦ ¦водовода Д = 1200 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Круглосуточное водоснабжение населения СЖМ, резервирование ¦
¦ ¦L = 9,096 км от ВНС "Восточная" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. Повышение качества услуг населению ¦
¦ ¦до СЖМ (окончание), общая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Первомайского и Ворошиловского районов города ¦
¦ ¦стоимость - 236,0 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+----------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция ВНС "Восточная" с ¦ 115,0 ¦ 115,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТП и кабельными линиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Строительство канализационного ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Водоотведение от строящихся жилых домов в данном районе. ¦
¦ ¦коллектора вдоль ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение экологической ситуации ¦
¦ ¦Штахановского от пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Днепровского до пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мезенского Д = 400-600 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L = 1,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Перекладка напорных сетей ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Ликвидация 84% износа. Развитие жилищного строительства в ¦
¦ ¦канализации от КНС "Темерник" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайоне "Темерник" и на прилегающей территории в районе ¦
¦ ¦до ул. 2-я Киргизская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КНС. Улучшение экологической ситуации. Снижение уровня ¦
¦ ¦2Д = 600 мм, L = 1,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Реконструкция КНС (Сурб-Хач) и ¦ 37 ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ ¦Водоотведение от жилищного комплекса севернее ул. Орбитальная ¦
¦ ¦строительство магистрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦напорного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Проектирование и строительство ¦ 200,0 ¦ -- ¦ -- ¦ -- ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦Обеспечение экологической и санитарно-гигиенической ¦
¦ ¦сетей канализации в районах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности г. Ростова и р.Дон ¦
¦ ¦индивидуальной застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станиц Верхне- и Нижне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гниловская южнее ул. Портовая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенной в водоохраной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зоне р. Дон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Проектирование, строительство ¦ 530,0 ¦ -- ¦ -- ¦ -- ¦ 260,0 ¦ 270,0 ¦Обеспечение экологической и санитарно-гигиенической ¦
¦ ¦и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности г. Ростова и р. Дон ¦
¦ ¦централизованных сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений водопровода и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации левого берега р. Дон¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Завершение строительства ¦ 45,0 ¦ 45,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Развитие жилищного строительства, прекращение сброса ¦
¦ ¦канализационного коллектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неочищенных сточных вод в р. Темерник и Дон. Улучшение ¦
¦ ¦N 68 с ГКНС-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ситуации ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ ¦II. Обеспечение развития ¦ 1133 ¦ 241,6 ¦ 495,4 ¦ 241 ¦ 131 ¦ 24 ¦ ¦
¦ ¦жилищного строительства м-р ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Левенцовка, ЗЖМ, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Строительство водовода от ВНС ¦ 89,0 ¦ 3,6 ¦ 85,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Увеличение подачи воды в нижнюю зону ЗЖМ до 6,3 тыс. ¦
¦ ¦"Малиновского" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м/сутки. Обеспечение развития жилищного строительства. ¦
¦ ¦ул. Малиновского Д = 800 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества предоставления услуг ¦
¦ ¦L = 3,8 км, и далее по 2-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Краснодарской до Аллеи Дружбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Д = 600 мм, L = 1,64 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Разработка ТЭО строительства ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Развитие жилищного строительства в западной части города ¦
¦ ¦новой водоочистной станции с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозабором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 10 ¦Строительство канализационного ¦ 395,0 ¦ 60 ¦ 127 ¦ 119 ¦ 65 ¦ 24 ¦Развитие жилищного строительства в ЗЖМ и микрорайоне ¦
¦ ¦коллектора N 53, Д = 800-1720 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Левенцовка". Повышение качества предоставления услуг ¦
¦ ¦мм, L = 4,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 11 ¦Строительство водовода ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Развитие жилищного строительства в микрорайоне "Левенцовка", ¦
¦ ¦2Д = 400 мм, L = 1,5 км от ВНС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-я очередь. Подача питьевой воды в объеме 50 тыс. куб. м/сут.¦
¦ ¦"Малиновская" до застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1-ю очередь. (Полное развитие потребует ¦
¦ ¦микрорайона "Левенцовка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150 тыс. куб. м/сутки) ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 12 ¦Строительство ВНС ¦ 93,0 ¦ 46,0 ¦ 47,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Развитие жилищного строительства в микрорайоне "Левенцовка" ¦
¦ ¦"Малиновская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ЗЖМ. Подача питьевой воды в объеме 45 тыс. куб. м/сут. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение водоснабжение Советского района ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 13 ¦Реконструкция ВНС "Южная" со ¦ 160,0 ¦ - ¦ 60 ¦ 50 ¦ 50 ¦ - ¦Развитие жилищного строительства м-рна "ДОСААФ". Снижение ¦
¦ ¦строительством РЧВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня износа до 40% ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 14 ¦Строительство канализационного ¦ 31,5 ¦ 1,5 ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦Развитие жилищного строительства в микрорайоне "Левенцовка" ¦
¦ ¦коллектора по ул. Малиновского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и в Советском районе. Улучшение экологической ситуации ¦
¦ ¦от пр. Коммунистического до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КНС "Гниловская", Д = 1000 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦L = 1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 15 ¦Строительство канализационного ¦ 265,0 ¦ 66,0 ¦ 156,0 ¦ 27,0 ¦ 16,0 ¦ - ¦Развитие жилищного строительства в ЗЖМ и микрорайоне ¦
¦ ¦коллектора N 53, Д = 800-1720 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Левенцовка". Повышение качества предоставления услуг. ¦
¦ ¦мм, L = 4,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение экологической ситуации ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ ¦III. Обеспечение застройки ¦ 405 ¦ 37,5 ¦ 50 ¦ 152,5 ¦ 165 ¦ 0 ¦Обеспечение строительства современного жилья на месте ветхого ¦
¦ ¦центральной части города, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого фонда ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 16 ¦Строительство водовода от ВНС ¦ 180,0 ¦ 4,5 ¦ 10,0 ¦ 80,5 ¦ 85,0 ¦ - ¦Увеличение подачи воды на Центральные ОСВ ¦
¦ ¦2 подъема N 4 до Центральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 18 млн. куб. м/год. Развитие жилищного строительства ¦
¦ ¦ОСВ Д = 1200 мм, L = 6,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центральной части города ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 17 ¦Разработка тендерной ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦документации (п. 7), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦софинансирование ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ПО Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 18 ¦Водовод от ул. Тюхрева - ¦ 180,0 ¦ - ¦ 50 ¦ 50 ¦ 80 ¦ - ¦Развитие жилищного строительства ГФК "Театральный". Повышение ¦
¦ ¦ул. Школьная до ОСВ "Центр", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества предоставления услуг в центральной части города ¦
¦ ¦Д = 1000 мм, L = 2,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 19 ¦Строительство водовода от ВНС ¦ 80,0 ¦ 3,0 ¦ 10,0 ¦ 67,0 ¦ - ¦ - ¦Ликвидация 95% износа действующего водовода сырой воды. ¦
¦ ¦1-го подъема N 1 до пр. 40 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аварийный выход из эксплуатации одного из водоводов сырой ¦
¦ ¦Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды приводит к перебоям с водоснабжением населения города. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества предоставления услуг ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ 20 ¦Водовод по ул. Пушкинской от ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Ликвидация 80% износа водовода. Развитие жилищного ¦
¦ ¦пр. Буденновского до пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства в центре города. Реконструкция ул. Пушкинской. ¦
¦ ¦Доломановского Д = 600 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества услуг ¦
¦ ¦L = 0,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------------------------------------------------------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 1884,5 ¦ 530,6 ¦ 580,4 ¦ 453,5 ¦ 296 ¦ 24 ¦ ¦
L-----+--------------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+---------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
НА 2006-2010 ГОДЫ
-----T--------------------------------T----------T--------------------------------------------T--------------------¬
¦ N ¦ Наименование работ ¦ ¦Прогнозируемый план финансирования по годам ¦ ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ Достигаемый эффект ¦
¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 1 ¦ПС Р-22= РП-18 ул. Шаумяна, 59 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦КЛ-6кВ- 1,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 2 ¦ПС Р-3= РП-6кВ (вместо ТП-231 и ¦ 20,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20,0 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ТП-233) ул. Шаумяна, 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 2,4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 3 ¦Прокладка кабельных линий 6-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение надежности¦
¦ ¦кВ к объектам водоснабжения и ¦ 255,0 ¦ 81,6 ¦ 40,8 ¦ 42,84 ¦ 45,9 ¦ 43,86 ¦электроснабжения ¦
¦ ¦канализации МУП ПО "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взамен существующих - 62,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ ¦Развитие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 4 ¦ПС Р-15= РП-6кВ пр. Сельмаш ¦ 18,77 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 18,77 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 2,1 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 5 ¦ПС Р-40= РП-10кВ севернее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение нового ¦
¦ ¦ул. Орбитальной ¦ 21,6 ¦ - ¦ 21,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦строительства ¦
¦ ¦РП-10кВ-1 шт., КЛ-10кВ-2,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 6 ¦ПС "Северная" ГУП РО ¦ 200,4 ¦ - ¦ 200,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦"Донэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 7 ¦ПС "Северная"=РП-10кВ 6 мкр СЖМ ¦ 16,7 ¦ - ¦ 16,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-10кВ - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 8 ¦ПС "Северная"-РП-10кВ 4 мкр СЖМ ¦ 16,3 ¦ - ¦ 16,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-10кВ - 1 шт., КЛ-10кВ-1,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 9 ¦ПС Р-37= РП-6кВ 14 линия ¦ 15,1 ¦ - ¦ 15,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ - 1 шт., КЛ-6кВ - 1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 10 ¦ПС Р-37= РП-10кВ пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Грибоедовский ¦ 17,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 17,5 ¦электроснабжения ¦
¦ ¦РП-10кВ - 1 шт., КЛ-10кВ - 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 11 ¦ПС Р-25=РП-10кВ пер. Чувашский ¦ 16,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 16,3 ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-10кВ - 1 шт., КЛ-10кВ- 1,5 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 12 ¦ПС Р-22 ОАО "Ростовэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 13 ¦ПС Р-22 = РП-6кВ пер. ¦ 20,4 ¦ - ¦ 20,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Крепостной РП-6кВ - 1 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦КЛ-6кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 14 ¦ПС Р-22 =РП-6кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦пр. Буденновский, 1А ¦ 16,3 ¦ 16,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 1,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 15 ¦ПС Р-22=РП-6кВ, РП-6кВ- 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦пр. Чехова - ул. Станиславского ¦ 15,1 ¦ 15,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
¦ ¦КЛ-6кВ -1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 16 ¦ПС Р-22= РП-6кВ ул. Чехова - ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Б. Садовая ¦ 17,5 ¦ - ¦ 17,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 1,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 17 ¦РП Р-22= ТП- "Администрация ¦ 3,65 ¦ 3,65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦области", КЛ-6кВ-0,9 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ ¦ПС "Конгресс-Холл" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 18 ¦ПС "Конгресс-Холл"-РП-6кВ ¦ 11,83 ¦ - ¦ 11,83 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 0,4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 19 ¦ПС "Конгресс-Холл"-РП-6кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 0,4 км ¦ 26,93 ¦ - ¦ 26,93 ¦ - ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ ¦ПС Р-11А ОАО "Ростовэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 20 ¦ПС Р-11А- РП-40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ул. Красноармейская, 63 ¦ 13,0 ¦ - ¦ 13,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
¦ ¦КЛ-6кВ- 3,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 21 ¦ПС Р-11А= РП-50 ул. Юфимцева, ¦ 3,26 ¦ - ¦ 3,26 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦12/1 КЛ-6кВ- 0,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 22 ¦ПС Р-11А = РП-14 ул. Нагибина, ¦ 4,08 ¦ - ¦ 4,08 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦19 КЛ-6кВ- 1,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 23 ¦ПС Р-11А- РП-6кВ Безымянная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦балка РП-6кВ- 1 шт. ¦ 12,24 ¦ - ¦ 12,24 ¦ - ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
¦ ¦КЛ-6кВ - 0,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 24 ¦ПС Р-11А= РП-6кВ территория ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦предприятия "Почта России" ¦ 17,5 ¦ - ¦ 17,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ - 0,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 25 ¦ПС Р-33= РП-10кВ ул. Малюгиной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-10кВ - 1 шт., КЛ-6кВ - 0,5 км¦ 29,74 ¦ - ¦ - ¦ 29,74 ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 26 ¦ПС Р-33= РП-6кВ ¦ 15,1 ¦ - ¦ - ¦ 15,1 ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 27 ¦ПС Р-7= РП-6кВ район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Октябрьского депо, РП-6кВ - 1 ¦ 13,46 ¦ - ¦ - ¦ 13,46 ¦ - ¦ - ¦электроснабжения ¦
¦ ¦шт., КЛ-6кВ- 1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 28 ¦ПС Р-12= РП-6кВ ул. Текучева - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦2 переулок, РП-6кВ- 1 шт., ¦ 18,36 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 18,36 ¦электроснабжения ¦
¦ ¦КЛ-6кВ- 2,0 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 29 ¦ПС Р-12= РП-6кВ ул. Козлова ¦ 17,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 17,1 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 1,7 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 30 ¦ПС Р-3= РП-6кВ ул. Сиверса ¦ 11,83 ¦ - ¦ 11,83 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 0,4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 31 ¦ПС Р-3= РП-6кВ пл. 5-го ¦ 4,9 ¦ - ¦ 4,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Донского корпуса, КЛ-6кВ- 1,2 км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 32 ¦ПС Р-3 =РП-4 пер. Братский, 2 ¦ 7,3 ¦ - ¦ 7,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦КЛ-6кВ- 1,8 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ ¦ПС "Портовая" (ОАО "Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энерго") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 33 ¦ПС "Портовая"= РП-12 ¦ 4,9 ¦ - ¦ - ¦ 4,9 ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ул. Портовая, КЛ-6кВ- 1,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 34 ¦ПС "Портовая"- РП-6кВ пр. ¦ 14,22 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 14,22 ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Стачки, РП-6кВ- 1 шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦КЛ-6кВ-1 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ ¦ПС "ДОСААФ" (ОАО "Ростовэнерго")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 35 ¦ПС "ДОСААФ"- РП-6кВ высотная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение нового ¦
¦ ¦застройка, РП-6кВ- 1 шт., ¦ 13,06 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 13,06 ¦ - ¦строительства и ¦
¦ ¦КЛ-6кВ- 0,7 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 36 ¦ПС "ДОСААФ"- РП-6кВ коттеджная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение нового ¦
¦ ¦застройка, РП-6кВ- 1 шт., ¦ 13,06 ¦ - ¦ - ¦ 13,06 ¦ - ¦ - ¦строительства и ¦
¦ ¦КЛ-6кВ- 0,7 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 37 ¦ПС Р-8 = РП-6кВ Рабочая площадь ¦ 11,83 ¦ - ¦ - ¦ 11,83 ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6- 0,4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 38 ¦ПС Р-19=РП-10кВ ¦ 13,06 ¦ - ¦ 13,06 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ул. Малиновского РП-10кВ- 1 шт.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦КЛ-10кВ- 0,7 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 39 ¦ПС Р-26= РП-10кВ, ¦ 32,0 ¦ - ¦ 32,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-10кВ- 1 шт., КЛ-10кВ- 2,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 40 ¦ПС Р-39= РП-6кВ ЛБД, ¦ 14,22 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 14,22 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦РП-6кВ- 1 шт., КЛ-6кВ- 1 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 41 ¦Строительство кабельных ¦ 78,0 ¦ - ¦ 52,0 ¦ 26,0 ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦коллекторов от ПС Р-37, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦ПС Р-25, ПСР-33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ ¦ ВСЕГО: ¦ 1060,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------
Приложение 3
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ОАО "РОСТОВЭНЕРГО" ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2006-2010 ГОДЫ
------T--------------------T-------------------T--------T-------------------------------------T---------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Укрупненная ¦ Стои- ¦ Прогнозируемый объем капвложений на ¦ Достигаемый ¦
¦ п/п ¦ энергообъекта ¦ расшифровка по ¦ мость, ¦ регулируемый период (млн. руб.) ¦ эффект ¦
¦ ¦ ¦ видам работ ¦ млн. +-------T-------T------T------T-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ ¦МОДЕРНИЗАЦИЯ: ¦
+-----+--------------------T-------------------T--------T-------T-------T------T------T-------T---------------------+
¦ 1 ¦ПС 110/6/6кВ "Р-1" ¦Реконструкция РУ- ¦ 70 ¦ 13 ¦ 57 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Увеличение надежности¦
¦ ¦<*> ¦6кВ и РУ-35кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения цен-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тральной части города¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 2 ¦ПС 110/6/6кВ "Р-3" ¦Реконструкция РУ- ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ 20 ¦ - ¦Увеличение надежности¦
¦ ¦ ¦6кВ и РУ-110кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения по- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требителей Октябрь- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского района ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 3 ¦ПС 110/35/6кВ "Р-7" ¦ ¦ 24 ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 20 ¦ - ¦Увеличение надежности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения по- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требителей Ворошилов-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского района ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 4 ¦ПС 110/6/6кВ "Р-31" ¦Реконструкция ПС ¦ 60 ¦ - ¦ 60 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Повышение качества ¦
¦ ¦ ¦(ОРУ-110) с заменой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦ ¦трансформаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(16+25) МВА на 2х40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 5 ¦ПС 110/10/10 кВ ¦Реконструкция ПС с ¦ 40 ¦ - ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Увеличение надежности¦
¦ ¦"Р-19" ¦заменой двух тр-ров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦ ¦25 МВА на 40 МВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей Совет- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского района ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 6 ¦ПС 110/35/6 кВ "Р-2"¦Замена тр-ра Т-2 ¦ 15,3 ¦ 0,3 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Увеличение надежности¦
¦ ¦<*> ¦31,5 МВА на 40 МВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения по- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требителей Пролетар- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского района ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 7 ¦КЛ-35кВ Р1 -Р13 <*> ¦ ¦ 16 ¦ 16 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Для увеличения надеж-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности потребителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировского района ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 8 ¦КЛ-35кВ Р1 -Р15 ¦ ¦ 16 ¦ - ¦ 1 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦Для увеличения надеж-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности потребителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пролетарского района ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 9 ¦КЛ-35кВ Р2 -Р15 ¦ ¦ 11 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 10 ¦Для увеличения надеж-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности потребителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пролетарского района ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 10 ¦Организация ¦ ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ 60 ¦ 130 ¦Для увеличения надеж-¦
¦ ¦взаиморезервирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности электроснаб- ¦
¦ ¦ПС в г. Ростове-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения потребителей ¦
¦ ¦Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ ¦РАЗВИТИЕ: ¦
+-----+--------------------T-------------------T--------T-------T-------T------T------T-------T---------------------+
¦ 11 ¦ПС 110/10/6кВ "Р-14"¦Строительство новой¦ 330 ¦ - ¦ 330 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Для электроснабжения ¦
¦ ¦(ДОСААФ) с КЛ-110кВ ¦ПС с тр-ми 2х40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦"Р8-Р14" и ¦МВА, КЛ-110кВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Западного жилого ¦
¦ ¦реконструкцией ПС ¦реконструкция РУ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массива ¦
¦ ¦110/10/6кВ "Р-8" ¦110кВ ПС Р-8, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦организация схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦110-13 для присое- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦динения ПС 110кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"ДОСААФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 12 ¦ПС 110/35/6кВ "Р-22"¦Строительство новой¦ 400 ¦ 400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Для электроснабжения ¦
¦ ¦<*> ¦ПС с тр-ми 2х40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦ ¦МВА, КРУЭ-110, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центральной части ¦
¦ ¦ ¦КРУ-35, КЛ-110кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦ ¦2х2,0 км, КЛ-35кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2х2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 13 ¦ПС 110/6/6кВ "Р-11А"¦Строительство новой¦ 240 ¦ - ¦ 20 ¦ 100 ¦ 120 ¦ - ¦Для электроснабжения ¦
¦ ¦с заходами ВЛ-110кВ ¦ПС с тр-ми 2х40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦ ¦МВА, ВЛ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ворошиловского района¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 14 ¦ПС 110/6кВ "Р-39А" с¦Строительство новой¦ 110 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ 100 ¦Для электроснабжения ¦
¦ ¦заходами ВЛ-110кВ ¦ПС с тр-ми 2х16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей левого ¦
¦ ¦ ¦МВА, ВЛ-110кВ (для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦берега Дона ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребителей левого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦берега Дона) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 15 ¦ПС 110/6/6кВ "ЦК" с ¦Строительство новой¦ 400 ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 150 ¦ 225 ¦Для электроснабжения ¦
¦ ¦КЛ-110кВ ¦ПС с тр-ми 2х40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей центра ¦
¦ ¦ ¦МВА, КЛ-110кВ ( ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова-на-Дону ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 16 ¦ПС 110/10/6кВ ¦Строительство новой¦ 400 ¦ - ¦ 50 ¦ 350 ¦ - ¦ - ¦Для электроснабжения ¦
¦ ¦"Центральная" с КЛ- ¦ПС с тр-ми 2х25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей центра ¦
¦ ¦110кВ "Центральная- ¦МВА, КЛ-110кВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова-на-Дону ¦
¦ ¦Р1" и реконструкцией¦реконструкция ОРУ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГФК Центральный ¦
¦ ¦ПС 110/35/6кВ "Р-1" ¦110кВ для присоеди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нения ПС Централь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ная, КРУЭ-110кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 17 ¦ПС 110/10/6кВ ¦Строительство новой¦ 330 ¦ - ¦ 180 ¦ 150 ¦- ¦- ¦Для электроснабжения ¦
¦ ¦"Портовая" с ВЛ- ¦ПС с тр-ми 2х16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ЗЖМ ¦
¦ ¦110кВ "Р30-Портовая"¦МВА, ВЛ-110кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова-на-Дону, ¦
¦ ¦ ¦Портовая-Р30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГФК Стачки ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 18 ¦ПС 220/110/6кВ ¦Строительство крыла¦ 200 ¦ - ¦ 20 ¦ 180 ¦- ¦- ¦Для увеличения надеж-¦
¦ ¦"Р-30" ¦110кВ новой ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности работы сети и ¦
¦ ¦ ¦220кВ с АТ 2х125 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения по- ¦
¦ ¦ ¦МВА и ТТ 2х25 МВА, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требителей ЛБД ¦
¦ ¦ ¦переустройство ВЛ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова-на-Дону ¦
¦ ¦ ¦110кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ 19 ¦ПС 110/35/6кВ "Р-13"¦Перевод ПС на ¦ 330 ¦ - ¦ -- ¦ - ¦ 20 ¦ 310 ¦МВА для электроснаб- ¦
¦ ¦с КЛ-110кВ "Р13- ¦напряжение 110кВ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения ГФК Южный въезд¦
¦ ¦Центральная" и ¦установкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и потребителей центра¦
¦ ¦реконструкция ПС ¦трансформаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦110/35/6кВ "Р-22" ¦2х25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+---------------------+
¦ ¦ ИТОГО: ¦ ¦ 3232,3 ¦ 429,3 ¦ 768 ¦ 854 ¦ 401 ¦ 775 ¦ ¦
L-----+--------------------+-------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+----------------------
Приложение 4
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
МКП "РОСТГОРСВЕТ" ГОРОДА НА 2006-2010 ГОДЫ
----T------------------------T----------T-----------------------------------------------------T------------------¬
¦ N ¦ Наименование работ ¦Стоимость,¦ Прогнозируемый план финансирования по годам ¦Достигаемый эффект¦
¦п/п¦ ¦млн. руб. +----------T-----------T-----------T--------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+---+------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+---------+------------------+
¦ 1 ¦Развитие (восстановление¦ 23,2 ¦ 3,2 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦Улучшение качества¦
¦ ¦бесхозяйных сетей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроосвещения ¦
+---+------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+---------+------------------+
¦ 2 ¦Развитие (восстановление¦ 9,8 ¦ 1,8 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества¦
¦ ¦освещения парков города)¦ ¦(парк им. ¦ (парк им. ¦(парк Соби-¦ ¦ ¦электроосвещения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ М. Горь- ¦Островско- ¦ но, парк ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кого) ¦ го, парк ¦Строителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Дружбы") ¦ и др.) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+---------+------------------+
¦ 3 ¦Модернизация (развитие ¦ 2,5 ¦ - ¦ 1,0 - на ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦Повышение качества¦
¦ ¦системы АСУ включения ¦ ¦ ¦ замену ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦
¦ ¦города) ¦ ¦ ¦ пульта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+---------+------------------+
¦ 4 ¦Энергоснабжение (замена ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества¦
¦ ¦устаревших светильников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроосвещения ¦
¦ ¦на новые) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+---------+------------------+
¦ ¦ ИТОГО: ¦ 40,5 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 9,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ ¦
L---+------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+---------+-------------------
Приложение 5
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУП "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2006-2010 ГОДЫ
-----T---------------------------T----------T--------------------------------------------T---------------T-----------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Стоимость,¦ Прогнозируемый объем инвестиций по годам ¦Территория ин- ¦ Достигаемый ¦
¦ п/п¦ объектов инженерной ¦ млн. руб.¦ (млн. руб.) ¦ женерного ¦ эффект ¦
¦ ¦ инфраструктуры ¦ +---------T-------T--------T-------T---------+ обеспечения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ ¦МОДЕРНИЗАЦИЯ: ¦ ¦
+----+---------------------------T----------T---------T-------T--------T-------T---------T---------------+-----------------+
¦ 1 ¦Ликвидация котельных с ¦ 98,6 ¦ 18,2 ¦ 22,8 ¦ 14,4 ¦ 20,4 ¦ 22,8 ¦ весь город ¦Улучшение эколо- ¦
¦ ¦переключением - 66 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гической обста- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новки, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 2 ¦Реконструкция устаревших и ¦ 195,0 ¦ 17,5 ¦ 35,5 ¦ 68,0 ¦ 18,5 ¦ 55,5 ¦ весь город ¦Улучшение эколо- ¦
¦ ¦строительство блочно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гической обста- ¦
¦ ¦модульных котельных взамен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новки, экономия ¦
¦ ¦закрываемых котельных - 44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 3 ¦Перекладка тепловых вводов ¦ 105,2 ¦ 30,3 ¦ 31,1 ¦ 43,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ весь город ¦Уменьшение потерь¦
¦ ¦и сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоэнергии ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 4 ¦Модернизация автоматики ¦ 27,9 ¦ 10,3 ¦ 3,9 ¦ 4,8 ¦ 5,2 ¦ 3,6 ¦ весь город ¦Повышение безо- ¦
¦ ¦котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пасности эксплуа-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тации, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 5 ¦Модернизация водоподготовки¦ 27,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 7,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ весь город ¦Увеличение срока ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия энерго- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 6 ¦Замена насосов, внедрение ¦ 77,4 ¦ 7,9 ¦ 22,7 ¦ 21,3 ¦ 25,5 ¦ 0,0 ¦ весь город ¦Уменьшение рас- ¦
¦ ¦ЧРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хода электроэнер-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гии ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 7 ¦Диспетчеризация котельных ¦ 15,0 ¦ 0,0 ¦ 8,0 ¦ 7,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ весь город ¦Улучшение условий¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия энерго- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 8 ¦Установка УУТЭ на котельных¦ 291,7 ¦ 4,7 ¦ 70,7 ¦ 71,9 ¦ 68,8 ¦ 75,7 ¦ весь город ¦Упорядочение ¦
¦ ¦и границ раздела с филиалом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежных расчетов¦
¦ ¦РГГ "ЮГК ТГК-8" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦абонентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 9 ¦Установка и модернизация ¦ 26,2 ¦ 6,0 ¦ 6,2 ¦ 7,1 ¦ 6,9 ¦ 0,0 ¦ весь город ¦Экономия газа ¦
¦ ¦узлов расхода газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 10 ¦Закрытие временных котель- ¦ 20,0 ¦ 0,0 ¦ 5,0 ¦ 15,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦Ворошиловский ¦Экономия энерго- ¦
¦ ¦ных по ул. Евдокимова, 37, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ресурсов ¦
¦ ¦Комарова, 38а и строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ство ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ ¦РАЗВИТИЕ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 11 ¦Строительство когенерацион-¦ 500,0 ¦ 50 ¦ 350 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦МП "Центр", ¦Улучшение эколо- ¦
¦ ¦ных газопоршневых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мкр. "Военвед",¦гической обста- ¦
¦ ¦паротурбинных установок МП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Первомайский ¦новки, уменьшение¦
¦ ¦"Центр", ул. Гагринская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район, пос. ¦расходов энерго- ¦
¦ ¦11а, Шолохова, 310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сельмаш ¦ресурсов ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 12 ¦Создание энергетических ¦ 25,0 ¦ - ¦ 5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ - ¦Железнодорожный¦Улучшение качес- ¦
¦ ¦узлов за счет закольцовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район, Октябрь-¦тва теплоснаб- ¦
¦ ¦тепловых сетей между ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский район ¦жения ¦
¦ ¦тельными: Баррикадная, 29 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Баррикадная, 1, Н. Данченко¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Тракторная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ 13 ¦Реконструкция котельной по ¦ 100,0 ¦ 5,0 ¦ 20,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦Октябрьский ¦Улучшение качест-¦
¦ ¦ул. Дранко, 108а с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ва теплоснабжения¦
¦ ¦закрытием 2 котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+-----------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 1513,8 ¦ 118,0 ¦ 625,8 ¦ 395,3 ¦ 170,3 ¦ 182,6 ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------+----------+---------+-------+--------+-------+---------+---------------+------------------
Приложение 6
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОАО "КОММУНАЛЬЩИК ДОНА"
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2006-2010 ГОДЫ
-----T------------------------------T----------T----------------------------------------------T-------------------------¬
¦ N ¦ Наименование работ ¦Стоимость,¦ Прогнозируемый объем финансирования по годам ¦ Достигаемый эффект ¦
¦ п/п¦ ¦ млн. руб.¦ (млн. руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------T--------T--------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ ¦МОДЕРНИЗАЦИЯ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 1 ¦Котельная - Вятская, 37/3 ¦ 59,12 ¦ 27,75 ¦ 14,56 ¦ 16,81 ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 2 ¦Котельная - Казахская, 85 ¦ 47,6 ¦ 47,46 ¦ 0,14 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 3 ¦Котельная - Днепропетровская, ¦ 22,5 ¦ 22,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦8а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 4 ¦Котельная - Волжская, 19 ¦ 10,04 ¦ - ¦ 5,96 ¦ - ¦ - ¦ 4,08 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 5 ¦Котельная - Урожайная, 2 ¦ 5,5 ¦ - ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ 5,0 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 6 ¦Котельная - Конституционная, 9¦ 0,35 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,35 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 7 ¦Котельная - Троллейбусная, 2 ¦ 30,5 ¦ 12,1 ¦ 3,9 ¦ - ¦ 14,5 ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 8 ¦Проектно-сметная документация ¦ 39,7 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 6,9 ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ ¦Всего по котельным ¦ 215,31 ¦ 109,82 ¦ 52,9 ¦ 23,8 ¦ 19,3 ¦ 9,49 ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 9 ¦Модернизация систем ¦ 286,463 ¦171,639 ¦ 49,2 ¦ 34,503 ¦ 24,321 ¦ 6,8 ¦Уменьшение теплопотерь ¦
¦ ¦теплоснабжения - теплотрасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 10 ¦Тепловая изоляция, увеличение ¦ 23,07 ¦ 9,23 ¦ 9,23 ¦ 4,61 ¦ ¦ ¦Уменьшение теплопотерь ¦
¦ ¦термического сопротивления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограждающих конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 11 ¦Учет и регулирование потребле-¦ 5,031 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,031 ¦Экономия энергоресурсов ¦
¦ ¦ния теплоэнергоресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ 12 ¦Использование нетрадиционных ¦ 81,896 ¦ 81,896 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия энергоресурсов ¦
¦ ¦источников энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ ¦ИТОГО: Модернизация ¦ 611,717 ¦ 372,58 ¦ 111,324 ¦ 62,924 ¦ 43,632 ¦ 21,257 ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ ¦РАЗВИТИЕ: электроснабжение ¦ 64,483 ¦ 1,73 ¦ 17,3 ¦ 19,9 ¦ 15,8 ¦ 9,8 ¦Повышение качества ¦
¦ ¦котельных и жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и теплоснабжения¦
+----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 64,483 ¦ 1,73 ¦ 17,3 ¦ 19,895 ¦ 15,758 ¦ 9,8 ¦ ¦
L----+------------------------------+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------------------
Приложение 7
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОАО "ЮГК ТГК-8" "РОСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2006-2010 ГОДЫ
------T---------------------------T----------T--------------------------------------------------T--------------------¬
¦ N ¦ Наименование работ ¦Стоимость,¦ Прогнозируемый объем финансирования по годам ¦ Достигаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ ¦млн. руб. ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------T----------T--------T---------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦МОДЕРНИЗАЦИЯ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 1 ¦РТЭЦ-2 Техническое перево- ¦ 274595,0 ¦ 65885,0 ¦ 44180,0 ¦42380,0 ¦ 89550,0 ¦ 32600,0 ¦Обеспечение вновь ¦
¦ ¦оружение и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся объектов,¦
¦ ¦(теплоисточники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ 246754,0 ¦ 62744,0 ¦ 34380,0 ¦31130,0 ¦ 86900,0 ¦ 31600,0 ¦ ¦
¦ ¦- профильные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦- ПИР и оборудование на ¦ 27841,0 ¦ 3141,0 ¦ 9800,0 ¦11250,0 ¦ 2650,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦
¦ ¦входящие в сметы строек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 2 ¦Тепловые сети и ¦ 1086914 ¦ 83339,0 ¦ 267060 ¦ 260130 ¦ 230024 ¦ 246361 ¦Обеспечение вновь ¦
¦ ¦теплоисточники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся объектов,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦профильные объекты ¦ 1019840 ¦ 70745,0 ¦ 252500 ¦ 246500 ¦ 215604 ¦ 234491 ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦в том числе: ¦ 771790 ¦ 58745,0 ¦ 174900 ¦ 207600 ¦ 162354 ¦ 168191 ¦ ¦
¦ ¦- тепловые сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦- теплоисточники ¦ 248050 ¦ 12000,0 ¦ 77600 ¦ 38900 ¦ 53250 ¦ 66300 ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦Всего: Модернизация ¦ 1584809 ¦ 149224 ¦ 314740 ¦ 399560 ¦ 384324 ¦ 336961 ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦РАЗВИТИЕ: ¦ 760000 ¦ 114500 ¦ 181500 ¦ 142000 ¦ 110000 ¦ 212000 ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦Профильные объекты, в т.ч.:¦ 745000 ¦ 110000 ¦ 179000 ¦ 136000 ¦ 110000 ¦ 210000 ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦Тепловые сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 3 ¦Строительство тепломаги- ¦ 220000 ¦ 110000 ¦ 110000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Обеспечение вновь ¦
¦ ¦страли-перемычки от РК-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся объектов ¦
¦ ¦до РК-1 в г. Ростове-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и центра города ¦
¦ ¦Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 4 ¦Строительство тепломаги- ¦ 90000 ¦ - ¦ 10000 ¦ 80000 ¦ - ¦ - ¦Обеспечение вновь ¦
¦ ¦страли-перемычки от РК-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся объектов ¦
¦ ¦до РК-4 в г. Ростове-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и центра города ¦
¦ ¦Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 5 ¦Строительство тепловых ¦ 40000 ¦ - ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦Повышение качества ¦
¦ ¦сетей в центральной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения и ¦
¦ ¦города для закрытия малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение экологи- ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой обстановки ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 6 ¦Строительство тепломаги- ¦ 49000 ¦ - ¦ 49000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Обеспечение теплоэ- ¦
¦ ¦страли-перемычки от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нергией мкр. ¦
¦ ¦Малиновского до первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Левенцовка" ¦
¦ ¦очереди жилого массива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Левенцовский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦теплоисточники: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 7 ¦Строительство теплотрассы ¦ 40000 ¦ - ¦ - ¦ 40 000 ¦ - ¦ - ¦Повышение качества ¦
¦ ¦по ул. Еременко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦
¦ ¦(от ул. Малиновского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до ул. Содружества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 8 ¦Строительство ХВО ЦК ¦ 306000 ¦ - ¦ - ¦ 6000 ¦ 100000 ¦ 200000 ¦Увеличение срока ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации обору- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования и сетей ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 9 ¦ПИР для строительства ¦ 15000 ¦ 4500 ¦ 2500 ¦ 6000 ¦ - ¦ 2000 ¦ ¦
¦ ¦будущих лет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦Тепловые сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 10 ¦ТЭО (проект) и рабочая ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Обеспечение тепловой¦
¦ ¦документация. Строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергией жилой ¦
¦ ¦тепломагистрали-перемычки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки севернее ¦
¦ ¦от РК-3 до РК-1 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Орбитальной ¦
¦ ¦г. Ростове-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 11 ¦РП. Строительство ¦ 1500 ¦ - ¦ 1500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Обеспечение тепловой¦
¦ ¦тепломагистрали-перемычки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергией жилой ¦
¦ ¦от РК-3 до РК-4 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки мкр. ¦
¦ ¦г. Ростове-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Левенцовка" ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 12 ¦РП. Строительство ¦ 1000 ¦ - ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦тепломагистрали-перемычки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от ул. Малиновского до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первой очереди жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массива "Левенцовский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 13 ¦РП. Строительство ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2000 ¦Обеспечение тепловой¦
¦ ¦тепломагистрали-вывода от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергией жилой ¦
¦ ¦РТЭЦ-2 до жилого массива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки мкр. ¦
¦ ¦"Левенцовский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Левенцовка" ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦теплоисточники: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+--------------------+
¦ 14 ¦РП. Строительство ХВО ЦК ¦ 6000 ¦ - ¦ - ¦ 6000 ¦ - ¦ - ¦ ¦
L-----+---------------------------+----------+----------+----------+--------+---------+---------+---------------------
Приложение 8
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОАО "РОСТОВГОРГАЗ" ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2006-2010 ГОДЫ
------T-----------------------------T----------T-------------------------------------------T--------------------¬
¦ N ¦ Наименование работ ¦Стоимость,¦ Прогнозируемый объем финансирования ¦ Достигаемый эффект ¦
¦ п/п ¦ ¦млн. руб. ¦ по годам (млн. руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T---------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦РАЗВИТИЕ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦Газораспределительная система¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ростова-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 1 ¦Газ-д выс.д. от ГРС-5 до ГРП ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Газоснабжение мкр. ¦
¦ ¦в.д. -V, D 500 мм, длина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Левенцовка" ¦
¦ ¦4,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 2 ¦ГРП в.д.-V ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 3 ¦Газ-д ср.д. от ГРП в.д.-V до ¦ 20,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20,8 ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ул. Малиновского, D 500 мм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦длина 3,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 4 ¦Газ-д ср.д. от ГРП в.д. -V до¦ 8,45 ¦ - ¦ 8,45 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ул. Доватора, D 500 мм, длина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦1,3 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 5 ¦Газ-д ср.д. от ГРП в.д. -V до¦ 33,8 ¦ 33,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦пр. Стачки, D 500 мм, длина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦5,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 6 ¦Газ-д ср.д. по ул. Орской ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 7 ¦Газ-д ср.д. по пер. Гвар- ¦ 8,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 8,5 ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦дейскому от ул. Текучева до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦ул. Пушкинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 8 ¦Перекладка г-да выс. давл. от¦ 57,2 ¦ - ¦ 57,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ГРС-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 9 ¦Перекладка г-да ср.д. по ул. ¦ 30,65 ¦ - ¦ 30,65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Сарьяна, ул. Верхненольная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 10 ¦Перекладка г-да ср.д. по ул. ¦ 32,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 32,8 ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Вавилова, ул. Шеболдаева от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦ул. Днепроградской до ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Нансена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 11 ¦Кольцевой г-д ср.д. по ул. ¦ 8,3 ¦ - ¦ - ¦ 8,3 ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Ларина от ул. Ашхабадской до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦пр. Нагибина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 12 ¦ГРП в.д. по ул. Орбитальная ¦ 2,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,1 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 13 ¦Газ-д выс.давл. от ГРС-1 от ¦ 31,2 ¦ 31,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦п. Таможня до ул. Днепро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦петровская, D 500 мм, длина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5,2 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 14 ¦Газопровод ср.д. район ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Пороховая Балка, D 300, дли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦на 4 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 15 ¦Кольцевой г-д ср.д. по ул. ¦ 24,5 ¦ - ¦ - ¦ 24,5 ¦ - ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦Сиверса от ул. Пушкинской до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦г-да ср.д. D 500 в створе ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Шоссейной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 16 ¦Строительство ГРП в ¦ 12,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦Обеспечение вновь ¦
¦ ¦микрорайонах жилых застроек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся объектов ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦Всего: ¦ 340,3 ¦ 137,0 ¦ 98,8 ¦ 35,3 ¦ 64,6 ¦ 4,6 ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦МОДЕРНИЗАЦИЯ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газораспределительной сети: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 17 ¦Перекладка подземных ¦ 11,276 ¦ 5,229 ¦ 2,790 ¦ 1,857 ¦ 1,400 ¦ - ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦газопроводов, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 18 ¦Реконструкция подземных ¦ 3,396 ¦ - ¦ 0,430 ¦ 0,418 ¦ 0,310 ¦ 2,238 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦стальных газопроводов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦применением полимерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ 19 ¦Замена станций катодной ¦ 5,3992 ¦18,357 ¦11,170 ¦ 8,025 ¦ 7,960 ¦ 8,480 ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦защиты, регуляторов давления,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦
¦ ¦запорной арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦Итого: Модернизация ¦ 68,657 ¦23,586 ¦14,390 ¦10,293 ¦ 9,670 ¦ 10,718 ¦ ¦
+-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+--------------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 408,957 ¦160,586¦113,19 ¦45,593 ¦ 74,27 ¦ 15,318 ¦ ¦
L-----+-----------------------------+----------+-------+-------+-------+---------+---------+---------------------
Приложение 9
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОАО "ПОЛИГОН" ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2006-2010 ГОДЫ
------T---------------------------T------------T--------------------------------------------------T------------------¬
¦ N ¦ Наименование работ ¦ Стоимость, ¦ Прогнозируемый объем финансирования по годам ¦Достигаемый эффект¦
¦ п/п ¦ ¦ млн. руб. ¦ (млн. руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------T---------T---------T---------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦
+-----+---------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------------+
¦ ¦МОДЕРНИЗАЦИЯ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------------+
¦ 1 ¦Мероприятия по расширению ¦ 79,858 ¦ 9,00 ¦ 13,2 ¦ 15,84 ¦ 19,008 ¦ 22,81 ¦Увеличение объемов¦
¦ ¦полигона ТОПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработки ¦
+-----+---------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------------+
¦ 2 ¦Мероприятия по ведению ¦ 7,4022 ¦ 0,848 ¦ 1,221 ¦ 1,4652 ¦ 1,7582 ¦ 2,1098 ¦Снижение вредного ¦
¦ ¦эколого-геохимического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влияния на ¦
¦ ¦мониторинга полигонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающую среду ¦
+-----+---------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------------+
¦ 3 ¦Мероприятия по организации ¦ 29,524 ¦ 0 ¦ 5,50 ¦ 6,60 ¦ 7,92 ¦ 9,504 ¦Увеличение срока ¦
¦ ¦сортировки отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия полигона ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и снижение срока ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последующей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекультивацией ¦
+-----+---------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------------+
¦ 4 ¦Мероприятия по организации ¦ 7,21182 ¦ 2,2 ¦ 2,398 ¦ 2,61382 ¦ - ¦ - ¦Снижение "холос- ¦
¦ ¦мусороперегрузочной станции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦того" пробега ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спецавтотранспорта¦
+-----+---------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------------+
¦ 5 ¦Мероприятия по организации ¦ 0,7315 ¦ 0,35 ¦ 0,3815 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Размещение отходов¦
¦ ¦площадки для размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от РТЭЦ-2 и мкр. ¦
¦ ¦промышленных отходов ТЭЦ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Левенцовка" ¦
¦ ¦и строительных отходов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройки жилого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Левенцовский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+------------------+
¦ ¦Всего по программе ¦ 102,84716 ¦ 12,3979 ¦21,37858 ¦22,88682 ¦22,09757 ¦24,08629 ¦ ¦
L-----+---------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+-------------------
Приложение 10
к Программе
комплексного развития
системы инженерной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону
на 2006-2010 годы
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
"ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2006-2010 ГОДЫ"
ФИЛИАЛА "РОСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ОАО "ЮГК ТГК-8",
МУП "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО", ОАО "ПО ВОДОКАНАЛ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ", ОАО "ПОЛИГОН"
------T-------------------------------------T-------------T----------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Сроки ¦ Экологическая эффективность ¦
¦ п/п ¦ ¦ проведения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Объекты теплоснабжения ¦
+-----T-------------------------------------T-------------T----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Строительство тепломагистралей- ¦2006-2007 гг.¦Позволит передать в центральную часть города 135 Гкал/ч ¦
¦ ¦перемычек между РК-3 и тепловыми ¦2008-2009 гг.¦тепловой мощности без наращивания мощности теплоисточ- ¦
¦ ¦сетями РК-1, а также между РК-3 ¦ ¦ников и объемов выбросов загрязняющих веществ в ¦
¦ ¦и РК-4 ¦ ¦атмосферу. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Обеспечит наиболее экономичное распределение нагрузки ¦
¦ ¦ ¦ ¦между теплоисточниками в межотопительный период и наличие ¦
¦ ¦ ¦ ¦горячего водоснабжения потребителей при проведении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ремонтных работ на одной из котельных, что значительно ¦
¦ ¦ ¦ ¦улучшит санитарно-гигиенические условия проживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Реконструкция водогрейного ¦ РК-1 ¦Снизит объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и ¦
¦ ¦оборудования районных котельных ¦ 2007 г. ¦обеспечит нормативы промышленной безопасности объектов ¦
¦ ¦N 1, 2, 3 филиала "Ростовская ¦ ¦ ¦
¦ ¦городская генерация" ОАО "ЮСК ТГК-8" ¦ РК-2 ¦ ¦
¦ ¦с установкой систем автоматического ¦2007-2009 гг.¦ ¦
¦ ¦контроля процессами розжига и горения¦ ¦ ¦
¦ ¦котлов, заменой газовой обвязки ¦ РК-3 ¦ ¦
¦ ¦горелок и установки автоматики ¦ 2010 г. ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Реконструкция тепломагистралей с ¦2006-2010 гг.¦Повышение надежности тепловых сетей. ¦
¦ ¦прокладкой предварительно изолиро- ¦ ¦Существенное уменьшение потерь горячей воды. ¦
¦ ¦ванных труб ¦ ¦Ликвидация одного из источников подтопления городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦территорий. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Снижение нагрузки на котельные ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Устройство системы оборотного ¦ 2010 г. ¦Ликвидация существующего сброса сточных вод в реку ¦
¦ ¦водоснабжения, реконструкция сетей ¦ ¦Темерник, в т.ч. от охлаждения оборудования ¦
¦ ¦водопровода и канализации насосной ¦ ¦ ¦
¦ ¦подкачивающей станции (ПНС) ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Темерник" ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Ликвидация 76 встроенных котельных, ¦2006-2010 гг.¦Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в ¦
¦ ¦в т.ч. угольных, с переподключением ¦ ¦центре города, в т.ч.: ¦
¦ ¦к централизованным городским сетям ¦ ¦- двуокиси азота - 157,56 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- оксида азота - 24,18 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- сернистого ангидрида - 2,89 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- углекислого газа - 139,57 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- бенз/а/пирена - 0,00011 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- золы - 0,252 т/год ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Модернизация 60 маломощных котель- ¦2006-2010 гг.¦Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в ¦
¦ ¦ных с выносом их из подвальных ¦ ¦центре города, в т.ч.: ¦
¦ ¦помещений и переключением на новые ¦ ¦- двуокиси азота - 5,50 т/год; ¦
¦ ¦блочные модульные котельные ¦ ¦- оксида азота - 1,09 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- сернистого ангидрида - 0,00472 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- углекислого газа - 5,35 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- бенз/а/пирена - 0,000000116 т/год; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- золы - 0,0028 т/год ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Закрытие временных котельных по ул. ¦2007-2008 гг.¦Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в зоне ¦
¦ ¦Евдокимова, 37; пр. Комарова, 38а; ¦ ¦жилой застройки ¦
¦ ¦а также реконструкция котельной по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Дранко, 108а с закрытием двух ¦ ¦ ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Объекты водоснабжения и водоотведения ¦
+-----T-------------------------------------T-------------T----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Реконструкция очистных сооружений ¦2006-2010 гг.¦Повышение эффективности очистки, достижение нормативных ¦
¦ ¦горканализации с увеличением ¦ ¦показателей содержания загрязняющих веществ в очищенных ¦
¦ ¦производительности до 460 тыс. куб. ¦ ¦сточных водах при сбросе в р. Дон ¦
¦ ¦м/сут. ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Строительство коллектора ¦ 2006 г. ¦Ликвидация выпуска до 30 тыс. куб. м в сутки неочищенных ¦
¦ ¦N 68, в составе: самого ¦ ¦сточных вод в р. Темерник и Дон. ¦
¦ ¦магистрального коллектора, дюкеров ¦ ¦Разгрузка существующих коллекторов в центральной части ¦
¦ ¦через р. Дон, главной ¦ ¦города. ¦
¦ ¦канализационной насосной станции ¦ ¦Демонтаж канализационной насосной станции "Северная-1" в ¦
¦ ¦N 2 и напорных трубопроводов на ОСК ¦ ¦зоопарке. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Проведение ремонтных работ на обводном канализационном ¦
¦ ¦ ¦ ¦коллекторе по ул. Сиверса ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Строительство магистрального ¦2006-2010 гг.¦Отведение на очистные сооружения горканализации ¦
¦ ¦канализационного коллектора N 53 ¦ ¦дополнительных объемов сточных вод от объектов нового ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищного строительства в Советском районе города. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Вывод из эксплуатации КНС "Гниловская-1". ¦
¦ ¦ ¦ ¦Возможность канализования индивидуальной жилой застройки, ¦
¦ ¦ ¦ ¦расположенной в водоохранной зоне р. Дон, на территории ¦
¦ ¦ ¦ ¦Железнодорожного района с ликвидацией множественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦неорганизованных выпусков в водный объект ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Реконструкция Генерального ¦2006-2008 гг.¦Прекращение сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в ¦
¦ ¦коллектора ¦ ¦устьевой части р. Темерник ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Реконструкция канализационного ¦2006-2010 гг.¦Увеличение пропускной способности трубопровода и ¦
¦ ¦коллектора по ул. Береговая ¦ ¦прекращение сброса сточных вод при аварийных ситуациях в ¦
¦ ¦ ¦ ¦р. Дон ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Строительство сооружений повторного ¦2007-2008 гг.¦Ликвидация выпусков промывных вод N 3 в р. Дон на ¦
¦ ¦использования промывных вод от ¦ ¦Нижегородском спуске (1705,5 тыс. куб. м/год, 2064 куб. ¦
¦ ¦фильтров и отстойников с очистных ¦ ¦м/ч) и N 5 в балку Кизитериновскую в районе Александров- ¦
¦ ¦сооружений Центрального и ¦ ¦ского спуска и далее в р. Дон (14746 тыс. куб. м/год, ¦
¦ ¦Александровского водопроводов с ¦ ¦7911 куб. м/ч) ¦
¦ ¦утилизацией осадка ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Реконструкция магистральных водо- ¦2006-2007 гг.¦Сокращение потерь воды из-за утечек на 3,5 млн. куб. ¦
¦ ¦водов, имеющих значительный износ, ¦ ¦м /год. Снижение опасности подтопления территории жилой ¦
¦ ¦в том числе первого Восточного, ¦ ¦застройки ¦
¦ ¦Северного и Державинского ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Реконструкция Батайского ¦2006-2007 гг.¦Сокращение непроизводительных потерь воды. ¦
¦ ¦водопроводного дюкера ¦ ¦Прекращение техногенного подтопления территорий о. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Зеленый и левого берега р. Дон и связанной с этим гибели ¦
¦ ¦ ¦ ¦зеленых насаждений ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Строительство и реконструкция ¦2006-2009 гг.¦Стабильное водоснабжение населения (существующей и ¦
¦ ¦крупных водопроводных насосных ¦ ¦перспективной застройки) Ворошиловского, Первомайского, ¦
¦ ¦станций с резервуарами запаса воды ¦ ¦Советского и Железнодорожного районов ¦
¦ ¦и водоводами больших диаметров, в ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе ВНС "Малиновского", ВНС ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Южная", ВНС "Восточная" ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 11 ¦Реконструкция хлорного хозяйства на ¦2006-2007 гг.¦Обеспечение правил безопасности при работе с хлором и ¦
¦ ¦сооружениях Центрального и ¦ ¦предотвращение аварийных ситуаций, связанных с выбросом ¦
¦ ¦Александровского водопровода ¦ ¦хлора в атмосферный воздух ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 12 ¦Вынос из зоны активного оползня в ¦2006-2007 гг.¦Предотвращение чрезвычайных ситуаций вплоть до выхода из ¦
¦ ¦балке Кизитериновская насосной ¦ ¦строя очистных сооружений горводопровода ¦
¦ ¦станции и трубопроводов подачи ¦ ¦ ¦
¦ ¦"сырой" воды на Центральные ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Замена насосных агрегатов на ¦2006-2007 гг.¦ ¦
¦ ¦водозаборных сооружениях из р. Дон. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Реконструкция блока горизонтальных ¦2006-2009 гг.¦ ¦
¦ ¦отстойников блоков очистных ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений N 1 и 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровского водопровода ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Объекты размещения и утилизации отходов ¦
+-----T-------------------------------------T-------------T----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Мероприятия по расширению полигона ¦2006-2010 гг.¦Расширение полигона позволит частично решить проблему ¦
¦ ¦ТОПП ¦ ¦хранения, захоронения и утилизации промышленных отходов ¦
¦ ¦ ¦ ¦на территории города, устроить специализированные ¦
¦ ¦ ¦ ¦площадки для захоронения промышленных отходов и построить ¦
¦ ¦ ¦ ¦биотермическую яму для захоронения биологических отходов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦частично решить проблему хранения, захоронения и ¦
¦ ¦ ¦ ¦утилизации промышленных отходов на территории города ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Мероприятия по ведению эколого- ¦2006-2010 гг.¦Проведение мониторинга окружающей среды на действующем ¦
¦ ¦геохимического мониторинга ¦ ¦полигоне, а также на закрытой Северной свалке и полигоне ¦
¦ ¦полигонов ¦ ¦складирования суглинков ОАО "Полигон" обеспечивает ¦
¦ ¦ ¦ ¦выполнение требований Федерального закона "Об отходах ¦
¦ ¦ ¦ ¦производства и потребления", комплексное, рациональное ¦
¦ ¦ ¦ ¦использование природных ресурсов, снижение вредного ¦
¦ ¦ ¦ ¦влияния технологических процессов на окружающую среду. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Кроме того, проведение мониторинга позволяет выбирать ¦
¦ ¦ ¦ ¦оптимальный режим складирования и захоронения отходов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦соблюдать технологию проведения работ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Мероприятия по организации ¦2006-2010 гг.¦Проведение мероприятий по организации сортировки отходов ¦
¦ ¦сортировки отходов ¦ ¦и внедрение технологий позволит уменьшить объем для ¦
¦ ¦ ¦ ¦захоронения отходов, продлить срок эксплуатации ¦
¦ ¦ ¦ ¦существующих полигонов при дефиците земельных ресурсов в ¦
¦ ¦ ¦ ¦городском округе использовать отходы в качестве ¦
¦ ¦ ¦ ¦вторичного сырья ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Мероприятия по организации ¦2006-2010 гг.¦ ¦
¦ ¦мусороперегрузочной станции ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Мероприятия по организации площадки ¦ 2006-20140 ¦ ¦
¦ ¦для размещения промышленных отходов ¦ гг. ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-2 и стройотходов от застройки ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого района "Ливенцовский" ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------------+-------------+-----------------------------------------------------------
|