РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2002 г. N 68
О ПРИНЯТИИ "ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД"
(в ред. Решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 20.08.2002 N 111)
Рассмотрев проект "Программы социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону на 2002 год", руководствуясь ст.ст. 22, 40
и 42 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума решила:
1. Принять "Программу социально-экономического развития города
Ростова-на-Дону на 2002 год" (приложение).
2. Поручить мэру города обеспечить в запланированном объеме
финансирование программы за счет средств бюджета города
Ростова-на-Дону.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам,
муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев) и постоянные комиссии в
части, их касающейся.
Мэр города
Ростова-на-Дону
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Приложение
к решению
городской Думы
от 26.02.2002 N 68
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД
(в ред. Решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 20.08.2002 N 111)
Введение
Социально-экономическое развитие города Ростова-на-Дону в 2001
году характеризовалось укреплением положительных тенденций
экономического роста в реальном секторе хозяйственного комплекса.
Оставались неизменными приоритеты городской политики:
муниципальная поддержка промышленности, социальная защита
малоимущих, повышение уровня жизни работающих ростовчан.
Администрация города широко использовала набор мер
муниципальной поддержки предприятий: предоставление льгот по
налогам, реструктуризацию задолженности перед местным бюджетом,
предоставление муниципальных гарантий на цели финансовой поддержки
инвестиций в экономику города по кредитным заимствованиям
предприятий, привлечение предприятий к выполнению муниципальных
заказов,организацию выставочной деятельности, предоставление льгот
по аренде муниципального нежилого фонда, предоставление приемлемых
условий для развития малого предпринимательства.
В целом последовательно осуществляемая промышленная политика
администрации города способствовала увеличению налоговых
поступлений в бюджетную систему.
В социальной сфере было продолжено осуществление мер,
направленных на оказание помощи наиболее социально уязвимым
группам населения, последовательный рост заработной платы на
предприятиях и организациях города, недопущение задержек по
выплате пенсий и социальных пособий.
2001 год проходил в условиях устойчивого экономического
роста,"включения" новых его источников и факторов.
Итоги социально-экономического развития города в 2001 году
следующие:
- объем промышленной продукции (работ, услуг) по крупным и
средним предприятиям составил 26,3 млрд. руб., индекс физического
объема к 2000 году - 147,1%;
- объем произведенной малыми предприятиями промышленной
продукции составил, по предварительной оценке, более 4 млрд. руб.
с темпом роста в сопоставимых ценах к 2000 году 146,3%;
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 7,9 млрд. руб., что на 6,3% больше, чем
год назад. На территории города реализовано 26,6% инвестиций,
осуществленных в Ростовской области. В структуре инвестиций
наибольший удельный вес имеют капитальные вложения в
жизнеобеспечивающие отрасли экономики: коммунальное хозяйство
(35%), здравоохранение (16%), жилищное хозяйство (16%);
- за год на территории города предприятиями и организациями
всех форм собственности с учетом индивидуального и дачного
строительства построено и введено в эксплуатацию жилых домов общей
площадью 426,9 тыс. кв. м Доля города в общем объеме построенного
жилья в области составляет 42,9%;
- оборот розничной торговли по всем каналам реализации
составил 35,8 млрд. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах
119,2% к 2000 году; объем платных услуг населению - 8,7 млрд.
руб., с темпом роста 105,2%;
- объем прибыли в полном кругу предприятий по предварительной
оценке составил 7,5 млрд.; при этом около 60% прибыли получено в
промышленности;
- уровень поступлений по налоговым платежам в бюджетную
систему составил 163,3% к 2000 году;
- среднемесячная заработная плата одного работающего по городу
по полному кругу предприятий составила 2907 руб. и увеличилась по
сравнению с 2000 годом в 1,5 раза;
- в 2,7 раза сократилась общая сумма задолженности по выдаче
средств на заработную плату по сравнению с положением на начало
года; в 4,2 раза сократилась численность работников, перед
которыми предприятия (организации) имеют задолженность по
заработной плате. В учреждениях и на предприятиях, непосредственно
финансируемых из бюджета города, задолженности нет;
- обеспечена своевременная выплата пенсий и детских пособий;
предоставлялись льготы на жилищно-коммунальные услуги, услуги
связи, транспорта, топлива, лекарственное обеспечение и
зубопротезирование; выплачивались социальные пособия: оказывалась
адресная помощь в натуральном виде. В системе "Забота" обслужено
более 50 тыс. малоимущих граждан;
- с уменьшением масштабов высвобождения с предприятий и
организаций снижается численность этой категории граждан,
выходящих на рынок труда. Показатель регистрируемой безработицы в
городе, один из самых низких в стране, сохраняется на уровне 0,5%
от экономически активного населения (по Ростовской области -
0,8%. в целом по России - 1,4%). Благодаря позитивным изменениям в
экономике города, снижению задолженности по выплате заработной
платы и росту спроса на рабочую силу, а также реализации программ
активной политики занятости удалось довести объем трудоустройства
обратившихся в службу занятости граждан до 84,8%;
- объем муниципальных средств, включая дотации из областного
бюджета, для закупки продукции, товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд составил около 2 млрд. руб.
Положительные изменения в общеэкономической ситуации
способствовали обеспечению функционирования и развитию всех систем
жизнеобеспечения города, сохранению гарантий в социальной сфере,
созданию наиболее благоприятных условий для всестороннего развития
и удовлетворения разнообразных интересов горожан.
В настоящее время Ростов-на-Дону прочно утвердился как
экономический и культурный центр регионов со значительным
промышленным, торговым, банковским и научным потенциалом.
1. Цель и задачи программы
При разработке "Программы социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону на 2002 год" использованы результаты
анализа тенденций развития городского хозяйства, данные прогноза
социально-экономического развития города на среднесрочную
перспективу, разработанного с учетом функционирования экономики
страны в целом, а также масштабов и результативности мер поддержки
реального сектора экономики, включая меры социальной
направленности.
Целью программы является последовательное и комплексное
решение задач, направленных на создание качественной городской
общественной среды как совокупности условий жизни населения и
функционирования хозяйствующих субъектов в городе.
Основными задачами программы являются:
- обеспечение эффективной работы и развития всех систем
жизнеобеспечения города;
- обеспечение правовой, организационной, налоговой и других
составляющих среды функционирования хозяйствующих субъектов для
создания эффективной занятости жителей города и формирования
устойчивой налоговой базы;
- содействие инвестиционным процессам с целью привлечения
инвестиций в экономику города для решения важнейших проблем
социального и экономического характера;
- обеспечение эффективного использования всех городских
ресурсов, включая финансовые средства, объекты муниципальной
собственности;
- сохранение гарантий в социальной сфере, развитие адресной
социальной помощи.
В соответствии с указанными задачами за основу Программы
социально-экономического развития города приняты действующие
комплексные целевые программы.
2. Основные показатели социально-экономического
развития города в 2002 году
Повышению уровня экономической и социальной стабильности как
основы благополучия городского сообщества будет способствовать
выполнение основных показателей:
- объем промышленной продукции (работ, услуг) в действующих
ценах по крупным и средним предприятиям ожидается в размере 35,9%
млрд. руб., по полному кругу предприятий - 41,5 млрд. руб.;
- прогнозируемый индекс физического объема промышленной
продукции по полному кругу предприятий составит 120-121% к 2001
году;
- объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех
источников финансирования ожидается в размере 9,8 млрд. руб. с
темпом роста 107,5% к 2001 году в сопоставимых ценах;
- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования прогнозируется не менее 400 тыс. кв. м общей
площадью;
- оборот розничной торговли (по всем каналам реализации)
составит 43,3 млрд. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах
106,0% к 2001 году; объем платных услуг населению - 11,3 млрд.
руб. с темпом роста 106,5%;
- прибыль по полному кругу предприятий ожидается в размере
более 9 млрд. руб.;
- размер средней заработной платы по городу превысит три с
половиной тысячи рублей и возрастет в 1,3 раза по сравнению с 2001
годом;
- будет продолжена оптимизация бюджетной и налоговой политики,
направленной на увеличение доходной базы и совершенствование
структуры расходов бюджета;
- будет продолжено совершенствование системы управления
муниципальной собственностью и регулирования земельных отношений.
3. Развитие реального сектора экономики
Учитывая итоги социально-экономического развития города в
предшествующий период, а также положительный опыт промышленной,
инвестиционной, бюджетной и налоговой политики, в 2002 году будут
продолжены и усовершенствованы меры муниципальной поддержки
предприятий в виде:
- муниципальных гарантий на цели финансовой поддержки
инвестиций в экономику города по кредитным заимствованиям
юридических лиц, при условии их устойчивого финансового положения
на момент предоставления гарантии и при наличии залогового
обеспечения (приложение 1);
- предоставления приемлемых условий для развития малого
предпринимательства путем принятия мер по исключению из практики
государственного регулирования различных административных
барьеров;
- привлечения предприятий и организаций всех отраслей
экономики к выполнению на конкурсной основе муниципальных заказов;
- рекламы продукции, производимой ростовскими предприятиями,
посредством привлечения предприятий к выставочным мероприятиям в
городе, а также их участия в межрегиональных и международных
выставках с целью расширения рынка сбыта продукции;
- развития механизмов социального партнерства в трудовых
отношениях и социальной ответственности предпринимателей перед
городским сообществом путем взаимодействия с некоммерческой
ассоциацией "Совет директоров предприятий города Ростова-на-Дону",
а также реализации мер, предусмотренных "Соглашением между
Администрацией города Ростова-на-Дону, Федерацией профсоюзов
Ростовской области и объединениями работодателей г. Ростова-на -
Дону на 2001-2003 гг.";
- осуществления мер по стимулированию роста заработной платы,
по снижению задолженности по выплате заработной платы; контролю за
своевременной выплатой заработной платы и социальных пособий на
предприятиях города.
Реализация мер единой ценовой политики будет направлена на
защиту на территории города экономических интересов отечественных
производителей, поставщиков и потребителей товаров и услуг,
обеспечение единого подхода к формированию, утверждению,
применению и контролю за ценами (тарифами), подлежащими
государственному регулированию.
Основная цель преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве
города - перевод на рыночные социально ориентированные принципы
работы для обеспечения населения услугами необходимого качества и
количества.
Основными направлениями решения поставленных задач являются:
совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в
жилищно-коммунальном хозяйстве; создание и поддержка товариществ
собственников жилья; демонополизация обслуживания муниципального
жилищного фонда и формирование рынка услуг; регулирование
деятельности естественных монополий, предоставляющих коммунальные
услуги; применение передовых технологий; совершенствование системы
оплаты жилья и коммунальных услуг; совершенствование социальной
защиты малообеспеченных категорий населения.
В транспортной отрасли будут осуществлены меры, направленные
на формирование транспортной системы, гарантированно и эффективно
удовлетворяющей потребности в перевозках пассажиров, развитие
рынка транспортных услуг, качества и безопасности перевозок,
улучшение экологии.
В целях дальнейшего усиления позиций организованного рынка
будет продолжено решение задач, направленных на развитие
действующих и создание системы новых рынков; упорядочение
мелкорозничной торговли; совершенствование сферы бытового
обслуживания и общественного питания; разработку нормативов
финансовой нагрузки на предприятия торговли, внедрение которых
позволит оптимизировать и стабилизировать их работу, увеличить
объемы инвестиций.
4. Меры по реализации программы
(в ред. Решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 20.08.2002 N 111)
Программой предусматриваются приоритетные направления
социально-экономического развития города, включающие в основном
капитальные расходы бюджета города, а также некоторые направления
текущих расходов социального характера.
Данные направления на основе сочетания условий и ресурсов
развития включают совокупность практических мер по
совершенствованию и развитию всех отраслей городского хозяйства, а
также обеспечению выплат социальных пособий и предоставлению
льгот.
В целях реализации приоритетных направлений развития городской
инфраструктуры в 2002 году за счет всех источников финансирования
предусматривается осуществить:
4.1. По отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
(приложение 2):
- комплекс мер по реализации "Программы
энергоресурсосбережения г. Ростова-на-Дону на период
2001-2003 гг." - 10670,7 тыс. руб. (за счет средств "Фонда
энергоресурсосбережения Ростовской области");
- комплекс мер по капитальному ремонту жилищного фонда (ремонт
кровель, инженерных коммуникаций, балконов, осушение подвалов,
замена лифтов, ликвидация ветхого жилья) - всего 166087,5
тыс. руб. (в том числе 90698,3 тыс. руб. за счет средств бюджета
города, 75389,2 тыс. руб. - средств населения);
- комплекс мер по капитальному ремонту жилых домов с целью
создания ТСЖ - 87500,0 тыс. руб. (за счет средств областного
бюджета);
- мероприятия по реализации схемы управления отходами
(организация полигона компостирования органических отходов,
рекультивация полигонов ТБО, ведение эколого-геохимического
мониторинга за полигонами, приобретение спецтехники) - всего
12342,8 тыс. руб. (в том числе 10834,8 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета, 1508,0 тыс. руб. - бюджета города);
- комплекс мер по реализации программы восстановления и
капитального ремонта сетей водопровода и канализации - 249388,9
тыс. руб. (в т. ч. 35564,6 тыс. руб. за счет средств бюджета
города; 213824,3 тыс. руб. - средств МУП ПО "Водоканал", из них
средств, полученных от населения, - 95708,5 тыс. руб., от
предприятий (организаций) - 118115,8 тыс. руб.);
- реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей - 73760,0
тыс. руб. (в т. ч. за счет средств предприятий: РФ ОАО
"Ростовэнерго "Ростовтеплосеть" - 68878,0 тыс. руб.;
МУП "Теплокоммунэнерго" - 4882,0 тыс. руб.).
4.2. По отрасли "Дорожное хозяйство" (приложение 2):
- дальнейшее развитие дорожно-транспортной сети города путем
строительства, реконструкции и капитального ремонта дорожных
покрытий с объемом работ 774,2 тыс.кв.м на сумму 152900,0 тыс.руб.
(за счет средств Территориального дорожного фонда (ТДФ), включая
разработку ПИР и погашение кредиторской задолженности);
- комплекс мер по капитальному ремонту прочих дорожно-мостовых
объектов на сумму 37000,0 тыс.руб. (за счет средств ТДФ);
- строительство и капитальный ремонт технических средств
регулирования дорожного движения - 26100,0 тыс. руб. (за счет
средств ТДФ);
- текущий ремонт дорог, ливневой канализации, эксплуатацию
мостов, путепроводов - 25513,3 тыс.руб. (за счет средств бюджета
города).
4.3. По отрасли "Городской пассажирский транспорт"
(приложение 2):
- погашение кредита Международного банка реконструкции и
развития (МБРР) в рамках реализации программы "Городской
транспорт" - 177631,7 тыс.руб. (за счет средств областного
бюджета);
- комплекс мер по реализации программы "Развитие пассажирского
транспорта в г. Ростове-на-Дону" - 50,0 тыс.руб. (за счет средств
бюджета города);
- мероприятия по реализации Программы "Система управления,
анализа и контроля работы общественного транспорта" для
обеспечения эффективной работы городского пассажирского транспорта
- 2391,6 тыс.руб. (за счет средств бюджета города);
- информационное обслуживание населения по вопросам
эксплуатации маршрутной сети, тарифной политики, льготного
проезда, перспективного развития транспорта - 100,0 тыс.руб. (за
счет средств бюджета города);
- подготовку технико-экономического обоснования строительства
монорельсовой системы в городе Ростове-на-Дону - 3600,0 тыс.руб.
(за счет дополнительных доходов бюджета города).
4.4. По отрасли "Образование" (приложение 2):
- компьютеризацию общеобразовательных учреждений - 32586,0
тыс.руб. (в том числе 8326,0 тыс.руб. - за счет средств областного
бюджета, 11640,0 тыс.руб. - федерального бюджета, 12620,0 тыс.руб.
- средств предприятий, спонсоров);
- оснащение оборудованием общеобразовательных учреждений и
учреждений господдержки - 5811,0 тыс.руб. (за счет средств бюджета
города);
- капитальный ремонт аварийных объектов образования города -
32510,0 тыс.руб. (в т.ч. 25000,0 тыс.руб. - за счет средств
областного бюджета, 4400,0 тыс. руб. - бюджета города, 3110,0
тыс.руб. - за счет внебюджетных средств районов);
- комплекс мер по подготовке к зиме объектов образования и
учреждений господдержки - 13685,0 тыс.руб. (за счет средств
бюджета города);
- комплекс мер по реализации целевой комплексной Программы
профилактики наркомании среди детей и молодежи - 250,0 тыс.руб. -
(за счет средств областного бюджета).
4.5. По отрасли "Культура" (приложение 2):
- проведение праздничных мероприятий - 656,0 тыс.руб. (в т.ч.
500,0 тыс.руб. - за счет средств бюджета города; 156,0 тыс.руб. -
средств парков города);
- капитальный ремонт библиотеки им. Герцена - 403,5 тыс.руб.
(за счет средств бюджета города);
- реконструкция Ростовского-на-Дону зоопарка - 1250,0
тыс.руб. (за счет средств бюджета города).
4.6. По отрасли "Здравоохранение" (приложение 2):
- капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений
города - 21212,6 тыс. руб. (за счет средств бюджета города);
- приобретение медицинского оборудования для лечебных
учреждений города - 27545,4 тыс.руб. (в т.ч. 14309,0 тыс.руб. - за
счет средств областного бюджета; 13236,4 тыс.руб. - бюджета
города);
- комплекс мер по профилактике туберкулеза, СПИДа и
обеспечению йодосодержащими препаратами - 1474,5 тыс.руб. (в т.ч.
1440,0 тыс.руб. - за счет средств бюджета города; 34,5 тыс.руб. -
областного бюджета);
- мероприятия по реализации программы "Вакцинопрофилактика на
период 2000-2003 гг." с целью достижения необходимого уровня
охвата населения профпрививками - 1000,0 тыс.руб. (за счет средств
бюджета города);
- мероприятия по реализации программы "Здоровый ребенок" -
6843,5 тыс.руб. (в т.ч. 34,5 тыс.руб. - за счет средств
федерального бюджета, 6809,0 тыс.руб. - областного бюджета).
4.7. По отрасли "Физическая культура и спорт" (приложение 2):
- мероприятия по реализации программы "Здоровье нации" -
5000,0 тыс.руб. (за счет средств бюджета города);
- обустройство дворовых спортивных площадок в районах города.
4.8. По отрасли "Социальная защита населения" (приложение 2):
- выплаты государственного пособия гражданам, имеющим детей, -
101439,7 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета);
- меры адресной социальной поддержки малоимущих жителей города
(социальное пособие, материальная помощь) - 40876,8 тыс.руб. (в
том числе 19951,9 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета;
20924,9 тыс.руб. - за счет средств предприятий);
- меры социальной защиты малоимущих граждан через систему
"Забота" - 6520,0 тыс.руб. (за счет средств предприятий);
- мероприятия по реализации программы помощи ветеранам Великой
Отечественной войны - 20027,6 тыс.руб. (в т.ч. 11278,7 тыс.руб. -
за счет средств областного бюджета; 8748,9 тыс.руб. - за счет
средств предприятий);
- льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами -
58963,2 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета); льготное
зубопротезирование - 3300,0 тыс.руб. (за счет средств областного
бюджета); бесплатный отпуск молочных смесей детям первого и
второго года жизни - 4662,0 тыс.руб. (за счет средств областного
бюджета);
- комплекс мер по расширению социального "Детского приюта для
детей и подростков" - 21100,0 тыс.руб. (за счет средств областного
бюджета).
4.9. По отрасли "Молодежная политика" (приложение 2):
- мероприятия по формированию и развитию информационных систем
для молодежи - 218,4 тыс.руб. (за счет средств бюджета города);
- поддержку учащейся и студенческой молодежи - 81,6 тыс.руб.
(за счет средств бюджета города).
4.10. По отрасли "Содействие занятости населения"
(приложение 2):
- комплекс мер по организации общественных работ - 4250,2
тыс.руб. (в том числе 1775,2 тыс.руб. - за счет средств
федерального бюджета; 800,0 тыс.руб. - областного бюджета; 1675,0
тыс.руб. - бюджета города);
- комплекс мер по организации занятости молодежи и подростков
- 4328,5 тыс.руб. (в том числе 2693,5 тыс.руб. за счет средств
федерального бюджета; 810,0 тыс.руб. - областного бюджета, 825,0
тыс.руб. - бюджета города);
- трудоустройство граждан, особо нуждающихся в социальной
защите, - 1035,1 тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета);
- комплекс мер по профессиональному обучению - 5695,8
тыс.руб. (за счет средств федерального бюджета).
4.11. По отрасли "Правоохранительная деятельность"
(приложение 2):
- меры по реализации программы совершенствования деятельности
милиции общественной безопасности - 22501,5 тыс. руб. (за счет
средств областного бюджета).
4.12. По отрасли "Имущественно-земельный комплекс"
(приложение 2):
- мероприятия по реализации целевой программы "Развитие
земельной реформы в городе Ростове-на-Дону на 2001-2002 годы" для
повышения эффективности управления землями - 5450,0 тыс.руб. (за
счет средств бюджета города).
4.13. По отрасли "Строительство объектов городского хозяйства
(капитальные вложения)" (приложения 2, 3):
- в жилищном строительстве предусматриваются капитальные
вложения для окончания незавершенного строительства и для
обеспечения жильем льготных категорий граждан. Особое внимание
будет уделено сохранению имеющегося жилищного фонда, его
обновлению, своевременному капитальному ремонту, реконструкции,
модернизации. Предусматриваются средства для ипотечного
кредитования. Объем инвестиций в жилищное строительство за счет
всех источников финансирования составит 314015,0 тыс руб.;
- в отраслях социально-культурного комплекса предусматривается
строительство, реконструкция и модернизация объектов образования,
культуры, здравоохранения и спорта. Объем инвестиций за счет всех
источников финансирования составит в отрасли: "Здравоохранение,
физическая культура и спорт" 149920,0 тыс.руб.; "Культура" -
37210,0 тыс.руб.; "Образование" - 12321,0 тыс.руб;
- в коммунальной сфере предусматриваются мероприятия по
строительству, реконструкции и развитию мощностей городских систем
водопроводно-канализационного хозяйства, направленные на
перспективное территориально-экономическое развитие, улучшение
экологической обстановки и расширение городской застройки. Будут
продолжены работы по газификации жилищно-бытового сектора,
оздоровлению водного бассейна р. Темерник (включая
инструментальное обследование р. Темерник), улучшению
экологического состояния р. Дон, защите территорий города от
подтопления техногенными грунтовыми водами. Предусматриваются
средства на реализацию программ "Чистая вода" и "Родники". Объем
инвестиций в коммунальное строительство за счет всех источников
финансирования составит 608545,0 тыс. руб.;
- предусматривается строительство прочих объектов
социально-бытового назначения и городской инфраструктуры с объемом
финансирования за счет всех источников - 514665,0 тыс. руб.;
- предусматривается финансирование проектно-изыскательских
работ; городских объектов экологического и инженерного
обустройства, малых форм, схем, программ перспективного развития,
экспертиз. Объем инвестиций по данным направлениям за счет всех
источников финансирования составит 9950,0 тыс. руб.;
- предусматриваются работы по реконструкции и капитальному
ремонту учреждений социальной сферы и объектов коммунального
хозяйства за счет средств МБРР на сумму 229500,0 тыс. руб.
Приложение 1
к "Программе
социально-экономического
развития г. Ростова-на-Дону
на 2002 год"
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД
(в ред. Решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 20.08.2002 N 111)
тыс.руб.
------T-----------------T---------------------------T-------------T-------T-------T-------T-------T----------¬
¦ N ¦ Название ¦ Наименование проекта ¦Вид муници- ¦сумма ¦в т.ч. ¦заемных¦муници-¦срок оку- ¦
¦ п/п ¦ предприятия ¦ ¦пальной под- ¦по про-¦собст- ¦ ¦пальных¦паемости ¦
¦ ¦ ¦ ¦держки ¦екту, ¦венных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.руб¦средств¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 1 раздел. Коммерческие проекты ¦
+-----T-----------------T---------------------------T-------------T-------T-------T-------T-------T----------+
¦ 1. ¦ОАО "Моряк" ¦Развитие судоремонтного ¦льгота по на-¦ 69496 ¦ 11680 ¦ 57816 ¦ - ¦ 6 лет ¦
¦ ¦ ¦производства ОАО "Моряк", ¦логовым пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок ин- ¦
¦ ¦ ¦строительство дока для ре- ¦тежам в соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вестиций ¦
¦ ¦ ¦монта судов типа "река- ¦ветствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 года ¦
¦ ¦ ¦море" ¦Решением гор.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Думы N 325 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦29.12.00 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 2. ¦ООО "Ростовское- ¦Организация серийного про- ¦муниципальная¦ 740 ¦ 340 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 9 мес. ¦
¦ ¦на-Дону УПП "Им- ¦изводства патронов к све- ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пульс" ВОС" ¦тильникам для внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и наружного освещения с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦целью создания рабочих мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвалидов по зрению 1 и 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 3. ¦ОАО "Гранит" ¦Организация серийного про- ¦муниципальная¦ 2840 ¦ 940 ¦ 1900 ¦ 1900 ¦2,1 года ¦
¦ ¦ ¦изводства автомобильного ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦холодильника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 4. ¦ЗАО ПКФ "Викто- ¦Переоснащение технологичес-¦муниципальная¦ 5100 ¦ 1100 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 2 года ¦
¦ ¦рия" ¦ких потоков по изготовлению¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мужских изделий пальтово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦костюмного ассортимента II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦этап реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 5. ¦ЗАО ПКФ "Элегант"¦Замена технологического ¦муниципальная¦ 10500 ¦ 8500 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 1,5 года ¦
¦ ¦ ¦оборудования для производ- ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ства верхней одежды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 6. ¦ОАО "Волго-Дон- ¦Приобретение и эксплуатация¦льгота по на-¦ 65240 ¦ 20700 ¦ 44540 ¦ - ¦ 4,5 года ¦
¦ ¦ское пароходство"¦двух судов смешаного "река-¦логовым пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок ин- ¦
¦ ¦ ¦море" плавания ¦тежам в соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вестиций ¦
¦ ¦ ¦ ¦ветствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 год ¦
¦ ¦ ¦ ¦Решением гор.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Думы N 325 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦29.12.00 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 7. ¦ОАО "Красный ме- ¦Развитие производства ме- ¦муниципальная¦ 4776 ¦ 3496 ¦ 1280 ¦ 1280 ¦ 2 года ¦
¦ ¦таллист" ¦таллоизделий народного по- ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦требления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 8. ¦Учреждение 398/10¦Замена технологической ос- ¦муниципальная¦ 2500 ¦ 0 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 1 год ¦
¦ ¦ ¦настки и расширение произ- ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водства термосов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 9. ¦ЗАО "Донобувь" ¦Организация производства ¦муниципальная¦ 32000 ¦ 6400 ¦ 25600 ¦ 25600 ¦ 2 года ¦
¦ ¦ ¦нового вида продукции (муж-¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ских ботинок кожхромового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дубления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 10. ¦ЗАО "Сантарм" ¦Новые изделия для водосбе- ¦муниципальная¦ 10000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 3000 ¦ 6 мес. ¦
¦ ¦ ¦режения ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 11. ¦ООО "ТФГ Рост- ¦Организация производства ¦ бюджетный ¦ 3500 ¦ 700 ¦ 2800 ¦ 2800 ¦ 18 мес. ¦
¦ ¦сельмаш" ¦пенополистирола ¦ кредит или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 12. ¦ОАО "Донская ¦Замена оборудования, совер-¦муниципальная¦ 4840 ¦ 20 ¦ 4820 ¦ 4820 ¦ 10 мес. ¦
¦ ¦кожа" ¦шенствование технологий ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производства хромовых кож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 13. ¦12. ОАО "Колфа"¦Расширение выпуска высоко- ¦муниципальная¦ 18000 ¦ 3600 ¦ 14400 ¦ 14400 ¦ 2 года ¦
¦ ¦ ¦конкурентных бельевых изде-¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лий за счет установки ново-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦го оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦II этап реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 14. ¦ФГУП "Рубин" ¦Выпуск электронагревателей ¦ ¦ 12500 ¦ 2500 ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 1 год ¦
¦ ¦ ¦бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 15. ¦ВНИИ "Градиент" ¦Разработка и подготовка ¦муниципальная¦ 2640 ¦ 440 ¦ 2200 ¦ 2200 ¦ 2,5 года ¦
¦ ¦ ¦производства комплекса ап- ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦паратуры и программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеспечения для автоматизи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рованного беспроводного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учета потребления всех ви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дов энергоресурсов, контро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ля и управления объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ТЭК, ЖКХ, безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жизнеобеспечения. Шифр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Нейрон" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 16. ¦ВНИИ "Градиент" ¦Разработка и подготовка ¦муниципальная¦ 3000 ¦ 500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2,5 года ¦
¦ ¦ ¦производства городской ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦автоматизированной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦радиопоиска транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Шифр "Капкан" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 17. ¦ВНИИ "Градиент" ¦Разработка и организация ¦муниципальная¦ 2100 ¦ 300 ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 2 года ¦
¦ ¦ ¦серийного производства фер-¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мерских установок вакуумной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сушки сельскохозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 18. ¦ВНИИ "Градиент" ¦Создание цифрового телера- ¦муниципальная¦ 6470 ¦ 880 ¦ 5590 ¦ 5590 ¦ 1 год ¦
¦ ¦ ¦диовещательного комплекса ¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 19. ¦ОАО "Ростовский ¦Механизированная экологиче-¦муниципальная¦120000 ¦ 30000 ¦ 90000 ¦ 25000 ¦ 2 года ¦
¦ ¦рыбокомбинат "По-¦ски безотходная переработка¦ гарантия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сейдон" ¦местной и океанической рыб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ной продукции с целью вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пуска новых продуктов, уве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦личения ассортимента тради-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ционной продукции, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦улучшения качества и упа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ковки продуктов при сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нии их себестоимости и ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ганизация сети фирменных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ ¦Итого в тыс. руб.¦ ¦ ¦376242 ¦ 97096 ¦279146 ¦109790 ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦ 2 раздел. Инвестиционные предложения ¦
+-----T-----------------T---------------------------------------------------T----------T----------T----------+
¦ ¦ Предприятие ¦ Наименование инвестиционного предложения ¦сумма по ¦собствен. ¦ заемные ¦
¦ ¦ ¦ ¦проекту, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1. ¦ООО "Дрожжевой ¦Строительство нового дрожжевого цеха и внедрение ¦ 54000 ¦ 18500 ¦ 35500 ¦
¦ ¦завод" ¦передовой технологии производства хлебопекарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дрожжей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 2. ¦ЗАО "Ростовский ¦Организация производства по выпуску тарной посуды ¦ 19800 ¦ 3300 ¦ 16500 ¦
¦ ¦стекольный завод"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 8. ¦ВНИИ "Градиент" ¦Разработка и изготовление источника резервного пи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тания ¦ 2700 ¦ 450 ¦ 2250 ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ВНИИ "Градиент" ¦Создание станций водоочистки и обеззараживания ¦ 1400 ¦ 200 ¦ 1200 ¦
¦ ¦ ¦питьевой воды на основе серебросодержащих растворов¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 9. ¦ОАО "Роствертол" ¦"Создание конвертируемого (модульного) медицинского¦ 269984 ¦ 216694 ¦ 53290 ¦
¦ ¦ ¦вертолета на базе Ми-26ТС со съемным оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦10. ¦ОАО "Роствертол" ¦"Производство противопожарного вертолетного комп- ¦ 151000 ¦ 88600 ¦ 62400 ¦
¦ ¦ ¦лекса на базе Ми-26 с ВСУ-15" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦12. ¦ОАО "Завод Квант"¦Модернизация и производство экологических приборов ¦ 7800 ¦ 4000 ¦ 3800 ¦
¦ ¦ ¦и подвижных комплексов экологического мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦13. ¦ОАО "Завод Квант"¦Разработка и производство таксометра электронного ¦ 6500 ¦ 3500 ¦ 3000 ¦
¦ ¦ ¦фискального с печатающим устройством для легковых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦такси "Ростов-01КФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+---------------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦ 513184 ¦ 335244 ¦ 177940 ¦
L-----+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+-----------
Приложение 2
к "Программе
социально-экономического
развития г. Ростова-на-Дону
на 2002 год"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
"ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2002 ГОД"
(в ред. Решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 20.08.2002 N 111)
тыс.руб.
------T------------------------------T-----------T---------------------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Отрасли городского хозяйства ¦Общий объем¦ Из него по источникам ¦
¦ п/п ¦ ¦финансиро- +--------T-------T---------T---------------------------T----------T---------+
¦ ¦ ¦вания при- ¦Бюджет ¦ в т.ч.¦Областной¦ в т.ч. ¦Федераль- ¦Средства ¦
¦ ¦ ¦оритетных ¦города -+-------+бюджет +--------T---------T--------+ный бюджет¦предпри- ¦
¦ ¦ ¦направлений¦всего ¦Фонд ¦ ¦Террито-¦Экологи- ¦Област- ¦ ¦ятий и ¦
¦ ¦ ¦за счет ¦ ¦рекон- ¦ ¦риальный¦ческий ¦ная про-¦ ¦другие ¦
¦ ¦ ¦всех источ-¦ ¦струк- ¦ ¦дорожн. ¦фонд ¦грамма ¦ ¦источники¦
¦ ¦ ¦ников по ¦ ¦ции и ¦ ¦фонд ¦ ¦газифи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦плану на ¦ ¦разви- ¦ ¦ ¦ ¦кации ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2002 год ¦ ¦тия го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 1. ¦Жилищно-коммунальное хозяйство¦ 599749,29¦127770,9¦ - ¦ 98334,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 373644,2¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 2. ¦Дорожное хозяйство ¦ 241513,3 ¦ 25513,3¦ - ¦ 216000,0¦216000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 3. ¦Городской пассажирский транс- ¦ 183773,3 ¦ 6141,6¦ - ¦ 177631,7¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦порт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 4. ¦Образование ¦ 84842,0 ¦ 23896,0¦ - ¦ 33576,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 11640,0 ¦ 15730,0¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 5. ¦Культура ¦ 2309,5 ¦ 2153,5¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 156,0¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 6. ¦Здравоохранение ¦ 58076,0 ¦ 36889,0¦ - ¦ 21152,5¦ - ¦ - ¦ - ¦ 34,5 ¦ - ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 7. ¦Физическая культура и спорт ¦ 5000,0 ¦ 5000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 8. ¦Социальная защита населения ¦ 256889,3 ¦ - ¦ - ¦ 220695,5¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 36193,8¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 9. ¦Молодежная политика ¦ 300,0 ¦ 300,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 10. ¦Содействие занятости населения¦ 15309,6 ¦ 2500,0¦ - ¦ 1610,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 11199,6¦ - ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 11. ¦Правоохранительная деятель- ¦ 22501,5 ¦ - ¦ - ¦ 22501,5¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 12. ¦Имущественно-земельный комп- ¦ 5450,0 ¦ 5450,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦лекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 13. ¦Строительство объектов город- ¦ 1876126,0 ¦107270,0¦34570,0¦ 664406,0¦ 76500,0¦ 39340,0 ¦ 4900,0 ¦ 108750,0 ¦ 995700,0¦
¦ ¦ского хозяйства (капитал. вло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жения), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.1.¦Жилищное строительство ¦ 314015,0 ¦ 4500,0¦ 1500,0¦ 48815,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2000,0 ¦ 258700,0¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.2.¦Коммунальное строительство ¦ 608545,0 ¦ 24505,0¦17305,0¦ 481440,0¦ 76500,0¦ 39340,0 ¦ 4900,0 ¦ 78100,0 ¦ 24500,0¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.3.¦Здравоохранение, физическая ¦ 149920,0 ¦ 63650,0¦ 3650,0¦ 69520,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 16750,0 ¦ - ¦
¦ ¦культура и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.4.¦Культура ¦ 37210,0 ¦ - ¦ - ¦ 26310,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10900,0 ¦ - ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.5.¦Образование ¦ 12321,0 ¦ - ¦ - ¦ 12321,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.6.¦Прочие объекты ¦ 514665,0 ¦ 6465,0¦ 4465,0¦ 26000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1000,0 ¦ 481200,0¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.7.¦Проектно-изыскательские работы¦ 5050,0 ¦ 3250,0¦ 2750,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1800,0¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.8.¦Финансирование городских ¦ 4900,0 ¦ 4900,0¦ 4900,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦объектов, экологического и ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женерного обустройства, малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм, схем, программ перспек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тивного развития, экспертиз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦13.9.¦Реконструкция и капремонт за ¦ 229500,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 229500,0¦
¦ ¦счет средств МБРР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ ¦Всего ¦ 3351840,4 ¦342884,3¦34570,0¦1455908,0¦292500,0¦ 39340,0 ¦ 4900,0 ¦ 131624,1 ¦1421424,0¦
L-----+------------------------------+-----------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+----------
Приложение 3
к "Программе
социально-экономического
развития г. Ростова-на-Дону
на 2002 год"
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ)
(в ред. Решения Ростовской-на-Дону городской Думы
от 20.08.2002 N 111)
тыс. руб.
----T------------------------------T---------T---------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование отраслей ¦Объем ин-¦ В том числе по источникам: ¦
¦п/п¦ и объектов ¦вестиций +----------T----------T-------------------T---------+
¦ ¦ ¦на 2002 ¦Федераль- ¦Областной ¦ Городской бюджет ¦Средства ¦
¦ ¦ ¦год ¦ный бюджет¦бюджет, +---------T---------+предпри- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожный ¦Капиталь-¦Фонд ре- ¦ятий и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд, эко-¦ные вло- ¦конструк-¦других ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦логический¦жения ¦ции и ¦источни- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд, обл.¦ ¦развития ¦ков ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦газовая ¦ ¦города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦ВСЕГО по объектам программы ¦1876126,0¦ 108750,0 ¦ 664406,0 ¦ 72700,0 ¦ 34570,0 ¦ 995700,0¦
¦ ¦социально-экономического раз- ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вития ¦ ¦ ¦543666,0 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обл.бюджет¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 76500,0 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дор. фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦39340,0 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эколог. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦4900,0 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦газ. про- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦грамма ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Из общего итога: ¦ 968606,0¦ 103250,0 ¦ 461086,0 ¦ 72700,0 ¦ 34570,0 ¦ 297000,0¦
¦ ¦Департамент строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перспективного развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ростова-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Жилищное строительство ¦ 314015,0¦ 2000,0 ¦ 48815,0 ¦ 3000,0 ¦ 1500,0 ¦ 258700,0¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 1.¦Программа ликвидации аварийно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го жилого фонда в г. Ростове- ¦ 21615,0¦ ¦ 21615,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на-Дону <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 2.¦Ж.д. 4-33Б в СЖМ для ветеранов¦ 7500,0¦ ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦
¦ ¦и престарелых граждан (3-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очередь) <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 3.¦Ипотека, субсидии на строи- ¦ 15700,0¦ ¦ 15700,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельство и приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 4.¦Реконструкция ж.д. методом ¦ 4300,0¦ ¦ 4300,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройства мансард <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 5.¦Обеспечение жильем детей-сирот¦ 1750,0¦ ¦ 1750,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 6.¦Обеспечение жильем ликвидато- ¦ 3400,0¦ 2000,0 ¦ 1400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ров последствий аварии на ЧАЭС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 7.¦Обеспечение жильем граждан, ¦ 1050,0¦ ¦ 1050,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принимавших участие в боевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действиях в Чечне и ставших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидами, а также семей по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гибших <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 8.¦Реконструкция ж.д. по М. Горь-¦ 1200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1200,0¦
¦ ¦кого (Дом актера) <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 9.¦Перепрофилирование пристр. ¦ 2500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500,0¦
¦ ¦пом. к ж.д. 5(2)-28,29 РГУ под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ж.д. <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦10.¦Ж.д.2-7А по ул.40 лет Победы ¦ 14000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14000,0¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦11.¦Ж.д. по ул. Советской, 51 ¦ 25000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25000,0¦
¦ ¦(1-я очередь) <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦12.¦Ж.д. 3 по пр. Семашко <*>) ¦ 15000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦13.¦Застройка по Таганрогскому ¦ 54500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 54500,0¦
¦ ¦шоссе <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦14.¦Застройка жилых домов в СЖМ ¦ 110000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110000,0¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦15.¦Жилая застройка по Днепровско-¦ 15000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000,0¦
¦ ¦му ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦16.¦Ж.д. по ул. Текучева - пер.Со-¦ 10000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000,0¦
¦ ¦борному <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦17.¦Ж.д. 2-11 по пр. 40-летия По- ¦ 11500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11500,0¦
¦ ¦беды <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Здравоохранение ¦ 149920,0¦ 16750,0 ¦ 69520,0 ¦ 60000,0 ¦ 3650,0 ¦ - ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 1.¦Реконструкция здания под ¦ 38750,0¦ 8750,0 ¦ 30000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской противотуберкулезный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансер <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 2.¦Реконструкция городской боль- ¦ 20000,0¦ ¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ницы N 1 (ЦГБ-1) <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 3.¦Реконструкция БСМП-2 <*>) ¦ 40000,0¦ ¦ ¦ 40000,0 ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 4.¦Детская поликлиника в СЖМ ¦ 1500,0¦ ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ПИР) <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 5.¦Спортзал по Портовой <*>) ¦ 1050,0¦ ¦ ¦ ¦ 1050,0 ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 6.¦Спортивно-оздоровительный ¦ 800,0¦ ¦ ¦ ¦ 800,0 ¦ ¦
¦ ¦комплекс в жилом районе Темер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ник <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 7.¦Спортзал гимназии Бакланова ¦ 1800,0¦ ¦ ¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 8.¦Онкологический диспансер по ¦ 6000,0¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Соколова <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 9.¦Больница по Днепровскому <*>) ¦ 1000,0¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦10.¦Гребной канал ¦ 10640,0¦ 1000,0 ¦ 9640,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦11.¦Реконструкция объектов област-¦ 26800,0¦ ¦ 26800,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной клинической больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦12.¦Реконструкция поликлиники дет-¦ 1000,0¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ской областной больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦13.¦ОМЛДЦ ¦ 580,0¦ ¦ 580,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Культура ¦ 37210,0¦ 10900,0 ¦ 26310,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 1.¦Музыкальная школа им.Глинки ¦ 7400,0¦ 7400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 2.¦Театр им. М. Горького ¦ 28500,0¦ 3500,0 ¦ 25000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 3.¦Музыкальный театр <*>) ¦ 1310,0¦ ¦ 1310,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Образование ¦ 12321,0¦ - ¦ 12321,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦Строительство школы N 77 <*>) ¦ 12321,0¦ ¦ 12321,0 ¦ - ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Коммунальное строительство ¦ 608545,0¦ 78100,0 ¦ 481440,0 ¦ 7200,0 ¦ 17305,0 ¦ 24500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 360700,0-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обл.бюджет¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦76500,0 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дор.фонд, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦39340 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экол. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦4900,0 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обл. газ. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогр. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Целевая экологическая програм-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ма оздоровления водных бассей-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нов р. Дон и р. Темерник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 1.¦Оздоровление бассейна р. Те- ¦ 100000,0¦ ¦ 80000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мерник ¦ ¦ ¦20000,0эк.¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 2.¦ОСК (1-я, 2-я очередь) <*>) ¦ 78800,0¦ 48100,0 ¦ 2700,0 ¦ ¦ ¦ 17000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦11000,0эк.¦ ¦ ¦ср-ва МУП¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Водоканал¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 3.¦ОСК - коллектор N 68 <*>) ¦ 135000,0¦ ¦ 128000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦7000,0 эк.¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 4.¦Система подачи сточных вод от ¦ 20000,0¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дюкера через реку Дон на ОСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектора 68 <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 5.¦Комплекс мероприятий по ликви-¦ 4000,0¦ ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дации сбросов, инструменталь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ное обследование р. Темерник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 6.¦Корректировка проекта водо- ¦ 200,0¦ ¦ 200,0эк.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранной зоны р. Темерник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Программа обеспечения питьевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водой населения РО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 7.¦Реконструкция и расширение ¦ 70000,0¦ 10000,0 ¦ 60000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода (ОСВ) <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 8.¦Водовод от Лесной до Таганрог-¦ 20500,0¦ ¦ 20000,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦
¦ ¦ского шоссе (ул. Тацинская) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервуарами по Лесной <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Повышение эксплуатационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ 9.¦Противооползневые мероприятия ¦ 12000,0¦ 12000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в пос. Александровка <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦10.¦Повышение эксплуатационной ¦ 11000,0¦ 8000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦ 2000,0 ¦ ¦
¦ ¦надежности набережной р. Дон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦11.¦Программа "О мерах по защите ¦ 3520,0¦ ¦ ¦ ¦ 3520,0 ¦ ¦
¦ ¦от подтопления территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ростова-на-Дону" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Объекты водопонижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. Западный, ул. Толмачева, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с/т "Дружба", "Труженик", жил.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталов по ул. Фабричной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 оч. район б. Чирикановской, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦б. Кизитеринка, по ул. Ново- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесной) <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦12.¦Программа газификации ¦ 1300,0¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ ¦
¦ ¦г. Ростова-на-Дону. Объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. Камышов, ул. Селиванова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Ясная Поляна и др. отд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталы города) <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦13.¦Газопровод от пос. Ковалевка ¦ 1800,0¦ ¦ 1800,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦обл. газ. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пр. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦14.¦Газификация жилья инвалидов и ¦ 3000,0¦ ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦15.¦Прокладка газопровода по ул. ¦ 3216,1¦ ¦ ¦ 2216,1 ¦ 1000,0 ¦ ¦
¦ ¦Российской <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Программа инженерного обеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чения селитебных территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Ростова н/Д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦16.¦Инженерные сети на землях ОПХ ¦ 10300,0¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ 2200,0 ¦ ¦
¦ ¦"Декоративные культуры", ¦ ¦ ¦ 3100,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района аэродрома ДОСААФ <*>) ¦ ¦ ¦ обл.газ. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ програм. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦17.¦Внешние инженерные сети и соо-¦ 4500,0¦ ¦ 4500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ружения к жилой застройке по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Театральному спуску <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦18.¦Реконструкция сетей водопрово-¦ 5200,0¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦
¦ ¦да в жилой застройке по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Орбитальной <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦19.¦Водовод пос. Камышов <*>) ¦ 1300,0¦ ¦ ¦ ¦ 1300,0 ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦20.¦Инж. сети к областной больнице¦ 7500,0¦ ¦ 7500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦21.¦Инж. сети к школе интернат N10¦ 5800,0¦ ¦ 5800,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦22.¦Строительство канализации по ¦ 3000,0¦ ¦ ¦ 1715,0 ¦ 1285,0 ¦ ¦
¦ ¦ул. Инициативной <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦23.¦Стр-во канализации п. Адамас ¦ 7000,0¦ ¦ 5000,0 ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦24.¦Прокладка канализации по ул. ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ ¦
¦ ¦Офицерская <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦25.¦Инженерные сети к школе N14 ¦ 1500,0¦ ¦ ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦26.¦Эл. снабжение центральной час-¦ 1500,0¦ ¦ ¦ ¦ 1500,0 ¦ ¦
¦ ¦ти СЖМ и пос. Александровка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦27.¦Эл. снабжение ул. Вятской <*>)¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦28.¦Теплоснабжение жилой застройки¦ 1300,0¦ ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ 800,0 ¦
¦ ¦по Таганрогскому шоссе <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦29.¦Реконструкция вокзального ¦ 76500,0¦ ¦ 76500,0- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса с парковкой и благо-¦ ¦ ¦ дор.фонд ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройством <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦30.¦Погашение кредиторской задол- ¦ 768,9¦ ¦ ¦ 768,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности ТИЗ ОАО "Роствертол" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦31.¦Программа "Родники" <*>) ¦ 890,0¦ ¦ 890,0эк. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦32.¦Программа "Чистая вода" <*>) ¦ 250,0¦ ¦ 250,0эк. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦33.¦Канализация Заречной <*>) ¦ 6000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000,0 ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦34.¦Эл. сети по ул. Гагринской, ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦
¦ ¦Дебальцевской <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦35.¦Благоустройство Театральной ¦ 9200,0¦ ¦ 9200,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пл. <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Проектно-изыскательские работы¦ 5050,0¦ - ¦ - ¦ 500,0 ¦ 2750,0 ¦ 1800,0 ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе генплан города ¦ 500,0¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Прочие ¦ 514665,0¦ 1000,0 ¦ 26000,0 ¦ 2000,0 ¦ 4465,0 ¦ 481200,0¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦Пожарное депо по ТШ <*>) ¦ 7415,0¦ ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ 3415,0 ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Центр санэпиднадзора г. Росто-¦ 1000,0¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ва-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦Участковая ветеринарная лечеб-¦ 400,0¦ ¦ 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦4. ¦Областная ветеринарная лечеб- ¦ 2000,0¦ ¦ 2000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦5. ¦Реконструкция д/с на землях ¦ 21100,0¦ ¦ 21100,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с-за Ростовский под приют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦6. ¦Спальный корпус психиатричес- ¦ 500,0¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кого интерната N 1 (ПИР) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦8. ¦Строительство ресторана быст- ¦ 60000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60000,0¦
¦ ¦рого обслуживания "Макдоналдс"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦9. ¦Строительство крытого рынка по¦ 11200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11200,0¦
¦ ¦пр. Космонавтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦10.¦Строительство завода стекло- ¦ 360000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 360000,0¦
¦ ¦тары по ул. Доватора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦11.¦Ограждение и благоустройство ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ 700,0 ¦ ¦
¦ ¦съезда на Левый берег р. Дон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦12.¦Архитектурная подсветка фаса- ¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ 350,0 ¦ ¦
¦ ¦дов <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦13.¦Строительство супермаркета ¦ 50000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50000,0¦
¦ ¦"Дон-Мегамаг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Финансирование городских ¦ 4900,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4900,0 ¦ ¦
¦ ¦объектов соц.-бытового,эколо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гического и инженерного обуст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ройства, малых форм, схем, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ перспективного раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вития, экспертиз <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦ ¦Объекты МБРР ¦ 229500,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 229500,0¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦1. ¦Реконструкция дет.сада под ¦ 26500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26500,0¦
¦ ¦блок начальных классов школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 14 <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦2. ¦Реконструкция фильтров на ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦
¦ ¦очистных сооружениях пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровка <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦3. ¦Областная клиническая больница¦ 112500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 112500,0¦
+---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+
¦4. ¦ДЮСШ-10 ¦ 90000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 90000,0¦
L---+------------------------------+---------+----------+----------+---------+---------+----------
--------------------------------
<*>) объекты Департамента строительства и перспективного
развития города
|