РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
от 20 июня 1996 г. N 134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННЫХ,
ГОРОДСКОГО И КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТОВ НА 1995 ГОД
В соответствии с Законом Российской Федерации "О
федеральном бюджете на 1995 год" и решением Законодательного
собрания Ростовской области от 1.06.95 г. "О внесении изменений в
показатели бюджетов города, районов и областного на 1995 год",
городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информацию администрации города о
внесении изменений в показатели консолидированного, городского и
районных бюджетов на 1995 год.
2. С учетом уточнений, изменений и поправок утвердить на
1995 год:
2.1. Консолидированный бюджет города Ростова-на-Дону по
доходам в сумме 670731,0 млн. руб., расходам - 670731,0 млн. руб.
согласно приложению N 1.
2.2. Городской бюджет по доходам в сумме 374508,5 млн.
руб., расходам - 374508,5 млн. руб. согласно приложению N 2.
2.3. Нормативы отчислений от налогов в бюджеты районов и
городской бюджет на 1995 год согласно приложению N 3.
2.4. Бюджеты районов в суммарном выражении по доходам и
расходам на 332902,4 млн. руб. согласно приложению N 4.
3. Утвердить на 1995 год объемы дотаций, подлежащих
передаче из городского в районные бюджеты, в сумме - 36679,9 млн.
руб., в том числе:
- Советский район - 20244,5 млн. руб.
- Ворошиловский район - 16435,4 млн. руб.
4. Утвердить на 1995 год бюджет по здравоохранению в сумме
76229,8 млн. руб., в том числе:
- Горздрав - 39099,0 млн. руб.
- ГорРОФОМС - 37130,8 млн. руб.
5. Администрации города и районов:
5.1. Внести соответствующие коррективы в поквартальное
распределение консолидированного, городского и районных бюджетов.
5.2. Погасить задолженность по налогам вышестоящим
бюджетам, не допуская применения штрафных санкций.
6. Администрации города привести в соответствие план
расходов с расчетами Ростовэнерго за услуги по энергообеспечению.
7. Контроль за выполнением настоящего Решения городской
Думы возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным
налогам и сборам, муниципальной собственности.
Глава местного самоуправления
М.ЧЕРНЫШЕВ
Приложение N 1
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА
РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 1995 ГОД
(в млн. руб.)
Наименование показателя Проект Поправки Уточн. б-т
1995 г. 1995 г.
ДОХОДЫ
1 Акцизы 46525,0 +2303,0 48828,0
2 Доходы банков 12702,0 +32167,0 44869,0
3 Налог на добавленную 67027,0 +80077,0 147104,0
стоимость
4 Налог на прибыль 105029,0 -2458,0 102571,0
предприятий и орган.
5 Налог на имущество 22607,0 -5411,0 17196,0
предприятий
6 Земельный налог 7284,0 +683,0 7967,0
7 Плата за недра 131,0 +36,0 167,0
8 Транспортный налог 16660,0 +30,0 16690,0
9 Подоходный налог с 214207,0 -32926,0 181281,0
физических лиц
10 Подоходный налог, удержи- 3394,0 -340,0 3054,0
ваемый налоговыми
органами
11 Лицензионный сбор за 2003,0 +497,0 2500,0
право торговли винно-
водочной продукцией
12 Налог на содержание жи-
лищного фонда и объектов
социально-культурной
сферы 48536,0 -9143,0 39393,0
13 Государственная пошлина 2640,0 2640,0
14 Сборы и разные неналого-
вые доходы 17596,0 +20220,0 37816,0
15 Налоги на имущество с
физических лиц и в
порядке дарения 13530,0 13530,0
16 Доходы от приватизации +5125,0 5125,0
ВСЕГО доходов 579871,0 +90860,0 670731,0
РАСХОДЫ
I Народное хозяйство
1 Покрытие убытков от пере-
возок пассажирским авто-
транспортом на внутри-
городских маршрутах 21200,0 +400,0 21600,0
2 Приобретение подвижного
состава и поддержка
транспорта за счет
транспортного налога 16660,0 +30,0 16690,0
3 Возмещение разницы в
ценах на топливо, от-
пускаемое населению 25200,0 +8000,0 33100,0
4 Жилищно-коммунальное
хозяйство:
Ростовэлектротранс 22000,0 +1000,0 23000,0
Капремонт жилфонда 25686,0 +3000,0 28686,0
Благоустройство 26600,0 26600,0
Убытки жилфонда 27658,0 +2000,0 29658,0
Дотация по теплу 118943,0 118943,0
Ростгоравтодор 12000,0 12000,0
Прочие 6830,0 +300,0 7130,0
Итого по ЖКХ 239717,0 +6300,0 246017,0
5 Покрытие убытков от
реализации газа
населению 560,0 560,0
6 Содержание государс-
твенной ветеринарной сети 124,0 +7,4 131,4
7 Расходы за счет земель-
ного налога 7284,0 +683,0 7967,0
8 Расходы предприятий по
организации школьного и
студенческого питания 480,0 +600,0 1080,0
9 Дотации на животноводческую
продуцию +2192,5 2192,5
ИТОГО по народному
хозяйству 311125,0 +18212,9 329337,9
II Социально-культурные
мероприятия
1 Просвещение 80440,0 +16871,0 97311,0
2 Культура 10050,0 +698,0 10748,0
3 Здравоохранение 54385,0 +21844,8 76229,8
4 Физическая культура 3233,0 3233,0
5 Социальное обеспечение 4760,0 +2555,3 7315,3
6 Расходы, связанные с
повышением благосос-
тояния 31900,0 +23318,4 55218,4
7 Молодежная политика 200,0 +21,6 221,6
ИТОГО по социально-
культурным мероприятиям 184968,0 +65309,1 250277,1
III Содержание архивных
учреждений 14,0 14,0
IV Расходы на содержание
органов госуд. власти
и управления 10317,0 +1243,1 11560,1
V УВД города 10130,0 10130,0
VI Штаб по делам ГО и ЧС 930,0 930,0
VII Остальные расходы 22047,0 -5315,0 16731,9
VIII Государственные капвло-
жения 28410,0 +11410,0 39820,0
IX Средства по поддержке
малого и среднего
бизнеса 80,0 80,0
X Средства по поддержке
связей с породненными
городами 400,0 400,0
XI Средства массовой
информации 450,0 450,0
XII Фонд социальной защиты 1000,0 1000,0
XIII Фонд непредвиденных
расходов 10000,0 10000,0
ВСЕГО расходов 579871,0 +90860,0 670731,0
|